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衛生局年度財務(wù)工作總結

時(shí)間:2021-06-25 16:50:41 總結 我要投稿

關(guān)于衛生局年度財務(wù)工作總結

  一、基本情況

關(guān)于衛生局年度財務(wù)工作總結

  全區現有醫療衛生機構331家,財務(wù)核算人員177人(70%以上是兼職人員),目前計生和衛生的財務(wù)數據沒(méi)有合并,只是機構合并。預計2015年計財工作統一進(jìn)行核算。

  二、工作情況

 。ㄒ唬╉椖康纳陥、督導及落實(shí)

  按照省衛生項目的安排和部署,編制本年度衛生建設項目申報工作。確保中央、省上級政策貫徹實(shí)施的基礎上,每月跟蹤進(jìn)度情況,報送進(jìn)度開(kāi)展情況同時(shí)注重實(shí)地督導。并且每季度向省規財處報送季度中央投資建設進(jìn)度報表。由于我地區季節寒冷,冰凍期較長(cháng),施工期短等原因,導致建設項目竣工延后。根據年初局長(cháng)辦公會(huì )議的精神,與地區各醫療衛生單位簽訂公共衛生建設項目責任書(shū),做到認真落實(shí)項目任務(wù)。目前,地區人民醫院、衛生監督所、加區醫院、鄉鎮衛生院、村衛生室等醫療衛生單位陸續完成了建設工作。

 。ǘ╉椖抠Y金及管理

  2014年中央及省下達我地區衛生建設項目59個(gè),總投資3353萬(wàn)元。其中:中央補助資金2386萬(wàn)元,省級補助資金967萬(wàn)元;基本公共衛生補助資金904萬(wàn)元;重大公共衛生資金434萬(wàn)元;基本藥物補助資金425.6萬(wàn)元;村衛生室補助資金26.3萬(wàn)元。

  1、根據《黑龍江省基本公共衛生服務(wù)項目補助資金管理辦法》,地區財政局、衛生局聯(lián)合下發(fā)了《XX區基本公共衛生服務(wù)項目資金管理管理辦法》,切實(shí)做到項目資金專(zhuān)賬管理、專(zhuān)款專(zhuān)用,確保項目資金發(fā)揮最大社會(huì )、經(jīng)濟效益。

  2、各縣區財政費用均已匹配項目資金,項目經(jīng)費按照統籌規劃、科學(xué)立項、統一分配、分級管理、專(zhuān)款專(zhuān)用的原則進(jìn)行分配和管理。并嚴格執行有關(guān)《財務(wù)制度》、《會(huì )計制度》,做到經(jīng)費使用合理。

  3、為加強資金管理,在財政部門(mén)的配合下,我們對項目資金的撥付支出、檔案管理、會(huì )計制度、財務(wù)法規、配套資金到位等情況進(jìn)行了綜合檢查,嚴禁出現虛報冒領(lǐng)、擠占挪用等違反會(huì )計法律法規的行為。

  4、做好計財管理工作的外部協(xié)調工作。保持與省規財處、審計、財政、發(fā)改委、物價(jià)局、會(huì )計集中核算中心等職能部門(mén)良好的工作聯(lián)系,使衛生部門(mén)的工作得到相關(guān)部門(mén)的理解和支持。本年度順利配合中央、省級多次的衛生項目資金專(zhuān)項檢查、治理“小金庫”的專(zhuān)項檢查督導等工作。

  三、編制XX區“2014-2020”衛生區域規劃。

  四、存在的問(wèn)題和下步工作打算

  問(wèn)題主要表現在:1、建設項目資金的使用由于現行的財政集中核算體制的要求,審批手續繁瑣,資金不能及時(shí)到位,導致項目資金跨年使用。2、項目考核管理有待進(jìn)一步加強和規范,尤其財務(wù)人員亟待解決業(yè)務(wù)知識更新方面的學(xué)習培訓,提高對項目資金使用的效果。

  2015年,我區將進(jìn)一步樹(shù)立服務(wù)意識,更新服務(wù)理念,強化專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力,提高財務(wù)業(yè)務(wù)水平,承接省上級部門(mén)交辦的各項工作,同時(shí)為基層單位提供高效、滿(mǎn)意的服務(wù)。

  2015年以來(lái),鄉財政所在鄉黨委、政府的正確領(lǐng)導下,在縣財政局的積極指導下,以科學(xué)發(fā)展觀(guān)為指導,認真開(kāi)展各項財政工作,F將一年來(lái)主要工作開(kāi)展情況匯報如下:

  一、 抓收入工作

  2015年,我鄉財政收入目標任務(wù)為4130萬(wàn)元。1—12月份預計實(shí)現財政收入4130萬(wàn)元,占預算收入的.100%,較去年同期(3905萬(wàn)元)增加225萬(wàn)元,同比增長(cháng)5.7%,其中:國稅完成2500萬(wàn)元,占預算數的100%,較去年同期(2081萬(wàn)元)增加419萬(wàn)元,同比增長(cháng)20%;地稅完成1250萬(wàn)元,占預算數的100 %,較去年同期(1017萬(wàn)元)增加233萬(wàn)元,同比增長(cháng)23%;非稅收入完成380萬(wàn)元,占預算數的100%,較去年同期(807萬(wàn)元)減少427萬(wàn)元,同比下降53%。

  二、財政支出工作

  1—12月份我鄉預計實(shí)現預算支出3121.5萬(wàn)元,較去年同期(2702.2萬(wàn)元)增加419.3萬(wàn)元,同比增長(cháng)15.5%。其中:人員支出2697.7萬(wàn)元,較去年同期(2293.7萬(wàn)元)增加404萬(wàn)元,同比增長(cháng)17.6%。公用經(jīng)費支出430.8萬(wàn)元,較去年同期(408.5萬(wàn)元)增加22.3萬(wàn)元,同比增長(cháng)5.4%。

  三、認真落實(shí)國家各項惠農政策

  一是全面做好糧食直補工作。截止6月中旬,糧食雙補金額已全部存入農戶(hù)糧補存折賬戶(hù)中?偣舶l(fā)放補貼資金4323152.52元,其中,發(fā)放糧食直補資金583788.71元,發(fā)放農資綜合補貼資金3739363.81元。

  三、加強財務(wù)管理,加大財政資金監管力度。

  財政資金涉及方方面面,為使財政資金更好地發(fā)揮作用,今年我認真落實(shí)上級有關(guān)文件精神,加大財政資金監管力度,在財政專(zhuān)項資金監管的同時(shí),將鄉計生資金納入監管范圍,并進(jìn)一步健全制度,建立了內部監管檢查機制,確保財政資金安全及使用效益最大化。

  四、積極協(xié)稅抓收入

  今年,受當前經(jīng)濟形勢和我縣的稅收政策的影響,我鄉稅收增收的難度進(jìn)一步加大。為能完成年初制定的財政收入任務(wù),我帶領(lǐng)財政所全體人員積極配合鄉黨委、政府協(xié)調稅務(wù)部門(mén),搶抓稅源,加大稅收征管力度,確保收入及時(shí)足額入庫。

  五、 采取措施控支出

  今年以來(lái),我鄉財政形勢十分嚴峻,工作中我們堅持“保人員、保重點(diǎn)、保急需”的原則,并按照中央“八項規定”的要求嚴控支出項目,重點(diǎn)規范支出票據。對票據手續不齊全、不規范的票據一律不予報銷(xiāo)。從而促進(jìn)我鄉經(jīng)濟發(fā)展和社會(huì )穩定。

  六、積極落實(shí)工資改革工作。今年工資改革步伐加大,落實(shí)好各項工資調整政策,關(guān)系全體財政供養人員的切身利益。為此,我們認真解讀上級工資調整政策,吃透精神,完善各類(lèi)人員基礎數據,全力做好工資調整事宜,確保此項工作按時(shí)完成。

  七、完成了2015年預算調整、2016年預算編制及2015年決算工作。

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