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稅收票證管理工作自查報告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代,報告十分的重要,要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。我敢肯定,大部分人都對寫(xiě)報告很是頭疼的,以下是小編為大家整理的稅收票證管理工作自查報告,希望能夠幫助到大家。
稅收票證管理工作自查報告1
為提升稅收票證管理工作質(zhì)量和水平,及時(shí)發(fā)現和解決稅收票證工作中存在的問(wèn)題,確保稅款足額及時(shí)入庫,祁連縣地方稅務(wù)局采取四項措施,對各類(lèi)稅收票證的使用和管理情況進(jìn)行了“地毯式”自我檢查。
一是加強組織領(lǐng)導。成立了稅收票證檢查領(lǐng)導小組,按照《稅收票證專(zhuān)項檢查提綱》,進(jìn)一步明確檢查標準、范圍和要求,確保票證自查取得實(shí)效。
二是落實(shí)檢查工作。檢查人員嚴格按照《稅收票證管理辦法》對稅收票證的保管、領(lǐng)發(fā)、填用、作廢、結報等環(huán)節進(jìn)行了細致審核,對稅收票證分類(lèi)賬簿、結報手冊進(jìn)行檢查,嚴格清點(diǎn)稅收票證庫存,與稅收票證分類(lèi)賬逐一核對。
三是加強培訓工作。針對票證開(kāi)具、管理不規范的問(wèn)題,組織業(yè)務(wù)骨干對票證管理員、票證填開(kāi)人員進(jìn)行培訓,加強對票證管理基礎知識及業(yè)務(wù)流程的'培訓,確保票證管理質(zhì)量持續提高。
四是做好整改工作。對檢查中發(fā)現的問(wèn)題,檢查組及時(shí)梳理匯總,認真分析原因,寫(xiě)出檢查報告和整改建議。對發(fā)現問(wèn)題進(jìn)行整改。
稅收票證管理工作自查報告2
按照省局關(guān)于貨運發(fā)票檢查工作的通知,根據我局票證管理的實(shí)際情況,結合稅收執法檢查,由分管領(lǐng)導xxx帶隊,xxx、xxx為組員的三人檢查組,對20xx年6至檢查日止的貨運發(fā)票的領(lǐng)用、填開(kāi)、保管、繳庫等情況進(jìn)行了全面檢查和自查,現將自查情況報告如下:
一、票證管理規范情況
我局進(jìn)一步加強貨運票證管理
一是管理制度健全并在實(shí)際工作中得到落實(shí),對貨運發(fā)票管理制度進(jìn)一步明確,嚴格執行《稅收票證管理試行辦法》;
二是各類(lèi)票證領(lǐng)發(fā)手續健全,堅持相互簽字,明確各自的責任;
三是稅收票證使用中堅持稅收票證使用“十不準”規定以及票證填用“四十字”方針:專(zhuān)票專(zhuān)用、順序使用、一次復寫(xiě)、一票一戶(hù)、一票一目、內容完整、填寫(xiě)無(wú)誤、計算準確、章戳齊全、票面整潔。
四是票證結報繳銷(xiāo)時(shí)應遵循及時(shí)性、連續性、準確性三原則,并堅持“三核對”即核對繳銷(xiāo)票證是否順序連號、票款是否相符、未填票證是否與結存數一致。
五是嚴格票證審核,每月對各所票證進(jìn)行全面審核,按季對稅收票證審核情況進(jìn)行通報,發(fā)現問(wèn)題,及時(shí)處理,各所對填票人員的結存票證,每季至少組織了一次全面的盤(pán)庫和清點(diǎn)。
六是票證帳簿設臵齊全。能?chē)栏竦匕凑掌弊C帳簿管理的要求,設立總帳和分戶(hù)帳,票證的領(lǐng)用、填用、結存、繳銷(xiāo)登記清晰、規范,而且在帳簿上均簽名蓋章,做到帳實(shí)相符。
二、貨運發(fā)票開(kāi)據的基本情況
運發(fā)票的領(lǐng)、用、存,是稅收票證管理的一項日常工作,也是重要的.一項工作。我局加強了這一方面的工作力度,依據地方稅收票證管理的要求和規定,嚴格按照票證領(lǐng)、用、存要求辦理相關(guān)手續。做到了:領(lǐng)取有計劃、填用有手冊、存放有地方的制度規定。在檢查中未發(fā)現有長(cháng)、短票的現象。
20xx年6月至20xx年12月,我局填用貨運發(fā)票共xx份。其中,作廢xx份;通用貨運完稅證xx份,作廢xx份;作廢率為xx%。
20xx年1月至20xx年9月,填用貨運發(fā)票共xx份。其中,作廢xx份;通用貨運完稅證xx份,作廢xx份;作廢率為xx%。
截止20xx年9月共結存xx份貨運發(fā)票,xx份貨運完稅證。
三、檢查中發(fā)現存在的部分問(wèn)題
1、打印機故障,沒(méi)有及時(shí)排除故障而造成不必要的廢票。
2、發(fā)票系統故障,造成不必要廢票。
3、填票人員不仔細造成不必要廢票。
四、整改措施
針對存在的問(wèn)題,我局盡快從以下幾方面加以整改:
1、要與信息中心及時(shí)交流排除計算機軟、硬件故障。
2、繼續組織填票人員業(yè)務(wù)素質(zhì),認真學(xué)習《稅收票證管理辦法》、《地方稅收票證管理講義》,把票證管理作為基層稅收會(huì )計工作的重點(diǎn),提高票證管理水平,扎實(shí)做好票證的'領(lǐng)發(fā)、繳銷(xiāo)、保管工作,督促稅收票證的正確使用和確保票證安全。
3、加強監督,規范管理。進(jìn)一步提高填票質(zhì)量,堅持票證審核制度并將審核結果和整改措施上報計財股。分管領(lǐng)導、紀檢每季定期或不定期對專(zhuān)管員進(jìn)行檢查和盤(pán)庫,對結果做好記錄。
稅收票證管理工作自查報告3
5月26日下午大通區分局召開(kāi)全體人員會(huì )議傳達落實(shí)市局會(huì )議精神,按《年全省稅收票款檢查方案》及《收入規劃核算科關(guān)于做好稅收票證自查工作的通知》要求對分局票證檢查自查工作進(jìn)行布署、提出要求。
一是思想認識到位。將稅收票證工作作為關(guān)系稅款安全和稅收政策貫徹執行的重要環(huán)節,統一思想認識,精心組織實(shí)施,確保檢查工作順利開(kāi)展。
二是組織領(lǐng)導到位。該局明確檢查內容和要求,制定檢查任務(wù)分解表,從稅收票證及資金安全檢查兩個(gè)方面、稅款的六大環(huán)節層層分解任務(wù)、落實(shí)工作責任。
三是檢查措施到位。嚴格按照《稅收票證管理辦法》和省局的要求,對稅收票證的票證領(lǐng)發(fā)、票證安全、票證填用、票證結報繳銷(xiāo)、票證作廢和停用、票證核算和損失處理、票證交接歸檔和銷(xiāo)毀、票款繳庫管理、在途票證的處理和稅款的征收、解繳、入庫、退庫等環(huán)節進(jìn)行了細致審核。檢查是否有混用稅收票證收取現金稅款行為,是否有逾期結報、延期繳庫行為,是否有利用稅票貪污、挪用稅款等違法違規行為。對稅款的`應征、征收、緩征、減免、欠繳、入庫、退庫等環(huán)節的管理情況進(jìn)行檢查。是否有混庫、有稅不收等行為,重點(diǎn)檢查稅款解繳入庫的及時(shí)性、安全性。
四是整改分析到位。目前分局各股嚴格按照會(huì )議要求認真開(kāi)展自查工作,下步將對查出的問(wèn)題及時(shí)梳理匯總,分析查找原因,及時(shí)通報并限期整改,進(jìn)一步規范了稅收票證的管理。
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