公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)模板(通用20篇)
日子如同白駒過(guò)隙,不經(jīng)意間,我們的工作又將在忙碌中充實(shí)著(zhù),在喜悅中收獲著(zhù),現在就讓我們好好地規劃一下吧。我們該怎么擬定計劃呢?下面是小編幫大家整理的公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)模板,歡迎閱讀與收藏。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇1
第一部分公司概況
公司為國內著(zhù)名鋼材制造商之一,以生產(chǎn)建筑用鋼材為主,已有38年的生產(chǎn)歷史,歷年平均鋼材產(chǎn)量最高為40萬(wàn)噸,最低為35萬(wàn)噸,公司員工總數為470名。
第二部分年度工作計劃形成步驟
1.準備階段。
20xx年12月2日,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理提出報告。
2.立案階段。
20xx年12月4日,由各部門(mén)負責人召集部門(mén)內員工協(xié)助制定部門(mén)“年度工作計劃”,并由總經(jīng)理助理進(jìn)行總體整理。
3.審議及調整階段。
20xx年12月11日由總經(jīng)理召開(kāi)會(huì )議,主管級以上人員參加。
4.決定及公布階段。
經(jīng)過(guò)半個(gè)月的充分研究后,于20xx年12月15日召集全公司管理人員會(huì )議并公布計劃,參加人員為各部門(mén)負責人(經(jīng)理),并由經(jīng)理將計劃內容告知員工。
第三部分年度工作計劃內容
1.20xx年度展望。
(1)營(yíng)銷(xiāo)管理方面:國內對建筑鋼材需求較旺,建筑鋼材銷(xiāo)售市場(chǎng)較廣。公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),政府議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )受影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充足,財務(wù)健全,能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
(3)生產(chǎn)設備方面:由于生產(chǎn)設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。
(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產(chǎn)需求;現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過(guò)在職訓練予以加強。
(5)生產(chǎn)所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部采礦區的開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素:環(huán)保問(wèn)題、夏季的限電問(wèn)題等都會(huì )導致生產(chǎn)成本上升。
2.20xx年度工作方針及目標。
(1)積極推行目標管理,提高總體生產(chǎn)效率,以年產(chǎn)鋼材60萬(wàn)噸為目標。
(2)降低生產(chǎn)成本2.5%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,增強市場(chǎng)競爭能力。
(3)秉承“誠信負責”的廠(chǎng)訓,創(chuàng )建“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的企業(yè)文化。(以下為各部門(mén)工作計劃)
3.營(yíng)銷(xiāo)部工作計劃。
(1)采購鐵礦石,并運送至廠(chǎng)區總計1600萬(wàn)噸。
(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。
(3)嘗試新法供熱煉鐵,節省人工費用。
(4)控制運煤礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計劃。
(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產(chǎn)量及鋼材包裝發(fā)貨量如下表所示(略)。
(2)充分運用人力資源并發(fā)揮其機能,冷季減少臨時(shí)工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省4%。
5.品質(zhì)部工作計劃。
(1)開(kāi)設質(zhì)量管理培訓班。
(2)檢驗采購儀器。
(3)專(zhuān)題研究影響鋼材質(zhì)量的主要因素。
6.財務(wù)部工作計劃。
(1)由財務(wù)部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“降低成本”目標,并將其結果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料,以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求的`物料。
7.行政部工作計劃。
(1)確立設備預防保養制度,制作預防保養卡片。
(2)制定各月份設備整修計劃。
(3)研究原有配件的修理并盡可能利用廢料,以節省費用。
(4)盡可能縮短處理設備臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計劃。
(1)于年初推行人事制度合理化,并綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問(wèn)題。此外,加強與工會(huì )的聯(lián)系與溝通。
(2)以點(diǎn)數法施行員工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度。
(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀的員工4名,公開(kāi)表?yè)P其先進(jìn)事跡,作為其他員工的榜樣。
(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過(guò)招聘由青年新秀擔任。
9.培訓工作計劃。
(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領(lǐng)班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次
(2)培訓內容:
、俟疚幕逃;
、趯(zhuān)業(yè)知識:
、垲A防保養;
、軜藴什僮鞣。
(3)利用各種聚會(huì )對各部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行教育。
(4)選舉經(jīng)理接班人參加各種培訓班,學(xué)習新技能,使其返廠(chǎng)后能擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
第四部分計劃的施行與檢查
本公司為加強計劃可行性,將于執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會(huì )議將檢查當月計劃并修正下月預算。此外,規定各部門(mén)召集領(lǐng)班人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表的填寫(xiě),務(wù)求詳細,以供管理者決策參考。
第五部分激勵措施及計劃成果獎勵
1.設“生產(chǎn)獎金”,以每日生產(chǎn)鋼材20xx噸為準,超過(guò)l 500噸獎金1500元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上工人。
2.每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)口處布告欄,明示員工。
3.在大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”的石碑以及“向60萬(wàn)噸鋼材挑戰”的標語(yǔ)數聯(lián),以激勵員工。
4.配合7月份“工作評價(jià)”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實(shí)績(jì)而定。
5.為提高員工工作熱情,分批舉辦國內外旅游活動(dòng)。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇2
(一)xxxxxxxx水泥廠(chǎng)概況
xxxxxxxx水泥廠(chǎng)為臺灣水泥制造廠(chǎng)家之一,建廠(chǎng)生產(chǎn)已屆19年,歷年平均水泥產(chǎn)量為336400噸,最低為318000噸,工廠(chǎng)職工總數442名,該廠(chǎng)的組織系。
(二)年度工作計劃形成步驟
1.準備階段:19xx年10月中旬,以這一年的生產(chǎn)實(shí)際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門(mén)主任向廠(chǎng)長(cháng)提出報告。
2.主案階段:19xx年10月下旬,由各部門(mén)主任召集科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員協(xié)助做成部門(mén)“年度工作計劃”,并由助理做總體整理。
3.審議及調整階段:19xx年11月下旬由廠(chǎng)長(cháng)召開(kāi)會(huì )議,由科長(cháng)級以上人員參加。
4.決定及發(fā)表階段:經(jīng)過(guò)一個(gè)月充分研究后,于19xx年12月1日召集全廠(chǎng)干部會(huì )議公布計劃,參加人員為各部門(mén)科長(cháng)、副科長(cháng)、科專(zhuān)員及領(lǐng)班人員,并由領(lǐng)班將計劃內容告知職工。
(三)年度工作計劃內容
1.19xx年度展望:
(1)市場(chǎng)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)方面:臺灣業(yè)界對水泥需求甚旺,銷(xiāo)售方面無(wú)絲毫阻力。但是公共建設屬于買(mǎi)方市場(chǎng),政府議價(jià)能力高,邊際利潤可能會(huì )有影響,但總收益可能增加。
(2)公司財務(wù)狀況方面:資金充沛,財務(wù)健全,應能充分發(fā)揮靈活運轉功能。
(3)臺灣生產(chǎn)設備方面:由于建廠(chǎng)多年,機械設備逐漸陳舊,在19xx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。
(4)人力資源投入方面:由于19xx年度本廠(chǎng)推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質(zhì)亦極能配合生產(chǎn)需求,惟部分現場(chǎng)主管雖具備實(shí)地作業(yè)的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動(dòng)安全亦是重點(diǎn)之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長(cháng)期下來(lái)可能會(huì )傷害現場(chǎng)職工健康,而部分兼職職工休假問(wèn)題亦一并討論。
(5)生產(chǎn)所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部采礦區的'積極開(kāi)發(fā)應加緊進(jìn)行。
(6)其他影響生產(chǎn)活動(dòng)的外在因素,如環(huán)保問(wèn)題,夏季的限電問(wèn)題等皆會(huì )導致生產(chǎn)成本趨升。
2.19xx年度工作方針及目標:
(1)積極推行目標管理,發(fā)揮總體生產(chǎn)效率,以生產(chǎn)水泥50萬(wàn)噸為目標;
(2)降低生產(chǎn)成本3%,提高產(chǎn)品質(zhì)量,加強市場(chǎng)競爭能力;
(3)秉持“誠信負責”之廠(chǎng)訓,發(fā)揮“創(chuàng )造生產(chǎn)”、“生產(chǎn)創(chuàng )造”及“以廠(chǎng)為家”的公司文化。
(以下為各部門(mén)工作計劃)
3.采運部門(mén)工作計劃:
(1)開(kāi)采礦石并運送至廠(chǎng)區總計50萬(wàn)噸;
(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;
(3)嘗試新式階段開(kāi)采法開(kāi)采礦石,節省人工費用;
(4)控制運石礦車(chē)運轉時(shí)數,節省燃料油量。
4.制造部門(mén)工作計劃:
(1)石灰石軋碎量,調和土干燥量,主料、熟料、水泥的生產(chǎn)量及水泥包裝發(fā)貨量如表11-2所列示。熟料的詳細月生產(chǎn)量如表11—3所示。
(2)充分運用人力及發(fā)揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。
(3)生產(chǎn)用燃煤、電力和燃料油節省3%。
(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數。
(5)改善配料使易于燒成。
5.質(zhì)量管理化驗部門(mén)工作計劃:
(1)開(kāi)質(zhì)量管理訓練班2班,計40名;
(2)檢驗儀器采購,計分析儀10臺;
(3)成立QCC三班;
(4)專(zhuān)題研究:熟料燒成度對質(zhì)量影響。
6.總務(wù)部門(mén)工作計劃:
(1)由會(huì )計部門(mén)擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門(mén)工作效率,強化“減低成本”目標。并由其成果引導“利益中心”施行。
(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。
(3)改進(jìn)采購,以合理價(jià)格購進(jìn)適合質(zhì)量要求物料。
7.工務(wù)部門(mén)工作計劃:
(1)確立機械預防保養制度。
(2)制訂各月份機械整修計劃。
(3)研究舊有配件的修理井盡可能利用可用廢料,以節省費用。
(4)盡可能縮短修理機械臨時(shí)故障的時(shí)間。
8.人事制度革新計劃:
(1)于年初,即行成立人事部門(mén),推行人事制度合理化并綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問(wèn)題,此外與工會(huì )聯(lián)系亦為工作要目;
(2)以點(diǎn)數法施行職工“工作評價(jià)”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實(shí)施;
(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優(yōu)秀職工3名公開(kāi)表?yè)P其工作優(yōu)異事跡,作為其他職工楷模;
(4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合于退休60歲規定者共32名)。
9.職工訓練工作計劃:
(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:
、兕I(lǐng)班訓練m人:二班次。
、陔姽20人:四班次。
、鄄僮鞴100人:四班次。
(2)訓練內容定為:
、俟疚幕逃;
、趯(zhuān)業(yè)知識;
、垲A防保養;
、軜藴什僮鞣。
(3)對各單位主管利用各種聚會(huì )施以教育。
(4)遘選科長(cháng)接班人參加各種職訓班次,學(xué)習新科技技能,使其返廠(chǎng)后學(xué)以致用及擔任廠(chǎng)內訓練班講師。
(四)計劃的施行與檢查
xxxxxxxx水泥廠(chǎng)為加強計劃可行性,將于執行前再加以檢查及修正,每月25日廠(chǎng)務(wù)會(huì )議將檢查當月計劃并修正次月預算,此外規定各部門(mén)召集領(lǐng)班級人員于周六開(kāi)檢查會(huì ),擬訂下周工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進(jìn)細分化日程計劃。各種生產(chǎn)報表填寫(xiě)務(wù)求詳細,以作為管理者決策參考。
(五)激勵措施及計劃成果獎勵
(1)均分“生產(chǎn)獎金”:以每日生產(chǎn)水泥1200噸為準,超過(guò)1噸獎金1000元,獎金累積總額于次月初平均分給線(xiàn)上職工。
(2)每日生產(chǎn)數量,累積生產(chǎn)獎金,與預定生產(chǎn)量的差距等資料公布于大門(mén)進(jìn)口處布告欄,明示職工。
(3)于大門(mén)進(jìn)口處樹(shù)立“發(fā)揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬(wàn)水泥挑戰”之標語(yǔ)數聯(lián),以激勵職工士氣。
(4)配合7月“工作評價(jià)”制度的施行及公教人員物價(jià)調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實(shí)績(jì)再予加碼或減碼之用。
(5)為調劑職工身心,分批舉辦旅游活動(dòng)。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇3
一、長(cháng)期計劃概況
1.事業(yè)集團計劃的基本觀(guān)念:
(1)依照事業(yè)集團的規模,籌措長(cháng)期資金。
(2)擬訂長(cháng)期人才培養計劃。
(3)規劃升遷渠道,使員工有升級的機會(huì )。
(4)發(fā)布與實(shí)施。因每年元月份進(jìn)入此事業(yè)年度,所以12月中需將全部計劃印刷完畢,向全體員工發(fā)表,以使公司員工取得共識,增強公司的凝聚力和向心力。
2.長(cháng)期計劃的修正:本年度是經(jīng)濟的大轉變期,因此公司亦要斟酌年度計劃,準備大幅調整其未來(lái)5年的長(cháng)期計劃。
3.經(jīng)營(yíng)的基本方針:
(1)公司是制造名牌運動(dòng)用品的公司,必須承擔起流行指導任務(wù)。
(2)公司要維護顧客的利益及對顧客的服務(wù),最終達到服務(wù)社會(huì )的目的。
(3)公司要重視員工的幸福,重視每個(gè)人的成長(cháng),按能力高低支付薪資。
(4)公司要通過(guò)對顧客服務(wù)和增加員工的福利,求得公司成長(cháng),以求在競爭中立于不敗之地。
二、20xx年度計劃的編制
1.20xx年度的展望:
雖然經(jīng)濟環(huán)境由極度繁盛階段進(jìn)入到調整階段,但仍有若干的產(chǎn)業(yè)成長(cháng)。公司方面也一樣,只要所經(jīng)營(yíng)的商品本身有其效益性,公司自然也會(huì )有成長(cháng)。
19xx年以來(lái)的不景氣與非恐慌性的蕭條,是投資環(huán)境的變革與投資者適應的結果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產(chǎn)品的價(jià)格發(fā)生很大的關(guān)聯(lián)。因此,我們要更進(jìn)一步地開(kāi)發(fā)商品,努力加強行銷(xiāo)與技術(shù)指導。但由于總體的變革,我們預估的年成長(cháng)率將不及以往3年的50 %,而只能達到20~30 %左右。
2.實(shí)施事業(yè)單位利潤中心制:
過(guò)去5年來(lái),公司規模隨銷(xiāo)售額的增加而擴大直至目前的階段。為適應多角化經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品多樣化的要求,本公司由單一制鞋公司發(fā)展為具有多種相關(guān)產(chǎn)品的事業(yè)集團。因此,為使公司適應環(huán)境,渡過(guò)難關(guān),必須實(shí)施事業(yè)單位利潤中心制。
3.方針:
(1)確立利潤中心制。
(2)經(jīng)費維持現狀(成本中心)。
(3)庫存與應收賬款維持現狀。應收賬款有增加的`趨勢。今后應收賬款的增加,需配合庫存量的減少。
(4)設備投資的檢查。
(5)資金調度的健全化。 ①安定資金的流入———除增資與公積利益外,公司將從金融機構貸入長(cháng)期安定資金。 ②安全準備金———儲蓄準備金2億元。
三、制鞋事業(yè)部的方針與計劃
1.長(cháng)期展望:
(1)中國制鞋業(yè)強大,尤以運動(dòng)鞋輸出為大宗,近年來(lái)整廠(chǎng)輸出的模式已蔚然成風(fēng),本公司亦考慮于3年內在國外設分廠(chǎng)生產(chǎn)。
(2)除了海外設廠(chǎng)的規劃外,本公司亦有鑒于運動(dòng)、休閑風(fēng)氣的普及,以及休閑人口的年輕化,準備全力開(kāi)發(fā)10~17歲及18~22歲的運動(dòng)休閑鞋市場(chǎng)。
2.20xx年度的方針:
(1)積極開(kāi)發(fā)海外工廠(chǎng)所在地的銷(xiāo)售市場(chǎng)。
(2)廣告、銷(xiāo)售據點(diǎn)、連鎖及專(zhuān)賣(mài)店的可行性評估。
(3)建立員工間良好的人際關(guān)系,并使內、外人士均認同本公司在同行業(yè)中的領(lǐng)導地位。
(4)組織與作業(yè)狀況(表格略)
(5)制鞋事業(yè)部損益計劃書(shū)(表格略)
四、研究發(fā)展部( R & D )的方針與計劃(略)
五、財務(wù)部的方針與計劃(略)
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇4
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:
靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導思想;各部門(mén)、各商場(chǎng)專(zhuān)賣(mài)店和各部門(mén)管理的各項經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng),包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執行。
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長(cháng)率36%,保底銷(xiāo)售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬(wàn)元,增長(cháng)率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的“核心之核”。
。ǘ╀N(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)
上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場(chǎng)拓展年”,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:
1.全公司必須以市場(chǎng)為導向,以營(yíng)銷(xiāo)為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營(yíng)銷(xiāo)工作。
2.國內和國外銷(xiāo)售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶(hù)和國內經(jīng)銷(xiāo)商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。
3.海外市場(chǎng)的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進(jìn)口國以及北美洲和俄羅斯市場(chǎng)進(jìn)口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶(hù),繼續開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)”為目標市場(chǎng)策略。
4.國內市場(chǎng)應以“強勢推進(jìn)、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷(xiāo)商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營(yíng)市場(chǎng)。
。ǘ┊a(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線(xiàn)”,即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.國際銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現代產(chǎn)品過(guò)渡,以做現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅為主。
2.國內市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對現代禮堂、影院及公共場(chǎng)所座椅產(chǎn)品,應“加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節”,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充HJ排椅系列。
2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)”的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
。ㄈ┢放婆c招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用網(wǎng)絡(luò )、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )等通路,集中力量向海外市場(chǎng)和中國區市場(chǎng)推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:
1.國際銷(xiāo)售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。 2.國內銷(xiāo)售部應在中國區市場(chǎng)主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場(chǎng)館、會(huì )堂、禮堂和意向投資者五類(lèi)潛在客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障
1.公司新增投資100萬(wàn)元,增加生產(chǎn)設備,擴大生產(chǎn)場(chǎng)地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營(yíng)銷(xiāo)策略的實(shí)現。
2.生產(chǎn)部作為二線(xiàn)部門(mén),理應成為國際銷(xiāo)售部和國內銷(xiāo)售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶(hù)要求而非生產(chǎn)要求運轉,必須按照一線(xiàn)部門(mén)的產(chǎn)品策略規劃和實(shí)際定單需求,組織設計開(kāi)發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動(dòng)。
3.按時(shí)交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營(yíng)一線(xiàn)準時(shí)提供合格產(chǎn)品。
4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門(mén)主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類(lèi)漲價(jià)因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點(diǎn),帶動(dòng)人工成本、能耗成本等在內的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營(yíng)業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以?xún)取?/p>
。ǘ┤肆Y源保障
“服務(wù)、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線(xiàn)部門(mén)的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門(mén)改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進(jìn):以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保一、二線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進(jìn)到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質(zhì)培訓為核心,對公司員工和加盟商進(jìn)行系統的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績(jì)效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績(jì)效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營(yíng)團隊實(shí)施考核;至遲于20xx年4月1日起,各部門(mén)對中層干部(部門(mén))和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績(jì)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行,以確保目標管理切實(shí)落實(shí)。
。ㄈ┚C合管理保障
市場(chǎng)競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現,客戶(hù)必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將20xx
年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個(gè)核心。
1.由常務(wù)副總經(jīng)理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質(zhì)”活動(dòng),用6個(gè)月時(shí)間,建立起包括營(yíng)銷(xiāo)管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡(luò )、提升效率”為目標,注重先進(jìn)性與實(shí)戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時(shí)的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則,由經(jīng)營(yíng)團隊成員負責,大力推進(jìn)管理團隊建設、骨干隊伍建設、經(jīng)營(yíng)目標落實(shí)檢討等工作。
。ㄋ模┴攧(wù)資源保障
20xx年,公司將為一線(xiàn)部門(mén)提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線(xiàn)傾斜。與此同時(shí),財務(wù)部必須從下列四個(gè)方面加大監測和監控力度:
1.逐步下放費用審批:在2011年已經(jīng)下放部分權限的基礎上,財務(wù)部按“編制責任人”的思路,將各類(lèi)費用的初審權下放給各業(yè)務(wù)部門(mén)副總(經(jīng)理),以便形成權責對等機制;財務(wù)部在費用流向的合理性等方面加強監測。
2.主導成本降低活動(dòng):在設定成本降低目標的基礎上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場(chǎng)調研,或組織各類(lèi)專(zhuān)項活動(dòng),協(xié)助、指導相關(guān)部門(mén)降低成本。
3.整合多個(gè)專(zhuān)賣(mài)店資源:由財務(wù)部主導,對樂(lè )從專(zhuān)賣(mài)店、博覽專(zhuān)賣(mài)店、鄭州專(zhuān)賣(mài)店、蘇州專(zhuān)賣(mài)店等資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)行整合,為一線(xiàn)部門(mén)提供便捷的`財務(wù)交流和結算通道。
4.健全財務(wù)監測體系:財務(wù)部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質(zhì)”活動(dòng),理順、健全財務(wù)監測體系,重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財務(wù)信息流。
。ㄎ澹┙M織管理保障
1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由常務(wù)副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理負責,組織每月/季 “經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì )”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。 五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
。ㄒ唬└掠^(guān)念,創(chuàng )新管理
公司認為,要達成20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,首先要更新觀(guān)念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)”的思想觀(guān)念,以宏觀(guān)的立場(chǎng),樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的結構系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監測的深入一線(xiàn)等等各方面,創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng )新管理模式,為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠(chǎng)向現代企業(yè)的徹底轉型奠定良好的基礎。
。ǘ┣袑(shí)負責,重在行動(dòng)
行動(dòng),是一切計劃得以實(shí)現的首要;執行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執行,一切都是空談。
公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營(yíng)團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執行,公司將以行動(dòng)力和執行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
。ㄈI(yè)績(jì)優(yōu)先,獎懲落實(shí)
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂;任何企業(yè)的首要社會(huì )責任,都是贏(yíng)得市場(chǎng),擴大經(jīng)營(yíng),收獲利潤。
利潤是20xx年公司經(jīng)營(yíng)指標的“核心之核”,銷(xiāo)售是實(shí)現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績(jì)定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營(yíng)團隊以利潤為核心指標與公司實(shí)施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績(jì)指標與上級主管實(shí)施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動(dòng)全體員工的工作積極性。同時(shí),對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動(dòng)讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。
總之,公司希望并要求:所有鴻基從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身“打造高效鴻基,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:
12、崗位職責;
34、 20xx年計劃:
、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部
、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部
、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部
、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心
、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部
、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、人力資源部
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇5
一、方針目標:
為貫徹公司“圍繞市場(chǎng)、解放思想、適度調整、穩妥求進(jìn)、高質(zhì)低耗、創(chuàng )收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場(chǎng)競爭機結合。根據公司目前實(shí)際狀況,必須制定先進(jìn)合理科學(xué)的管理制度,向程度化、正規化的發(fā)展,實(shí)行全員全過(guò)程的指標考核與將扣,使公司員工人人有責任,個(gè)個(gè)有指標,嚴格考核與獎懲及全生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)接監督,達到上道工序為下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實(shí)行高額浮動(dòng)工資的制度,迫使公司干部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,為全面完成XX年各項經(jīng)濟指標而共同奮斗。
二、工資分配原則:
以噸絲工資為基礎,公司員工一律接受指標考核,執行以崗定資,以質(zhì)計件,以產(chǎn)計酬,多勞多得的原則。
三、獎金分配與掛鉤:
1、公司全員獎金一律與一、二車(chē)間的三大指標掛鉤,(滿(mǎn)負荷生產(chǎn)情況下)取一、二車(chē)間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產(chǎn)量低于2、8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產(chǎn)獎僅繅絲工享受(超產(chǎn)獎基本工資不浮動(dòng))。
2、整理車(chē)間的獎金除按內部指標掛鉤外,與一車(chē)間定崗人員的平均獎金去計算;廠(chǎng)絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車(chē)間的產(chǎn)量、消耗掛鉤,并按二車(chē)間定崗人員的平均值去計算。
3、鍋爐車(chē)間設安全獎,人均(除軟化工)20元。
4、各車(chē)間主任、副主任的獎金按車(chē)間人均獎金200、150%去計算。
5、學(xué)徒期改為兩個(gè)月,生活費補助標準仍執行原規定?壗z一、二車(chē)間、整理車(chē)間新增學(xué)徒工,根據個(gè)人繅作技術(shù),提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實(shí)習期為半月,徒工工資由車(chē)間負擔;非生產(chǎn)性新增人員,實(shí)習期為半月,工資由公司負擔。
四、協(xié)接與監督原則:
實(shí)行全員全過(guò)程的質(zhì)量監督考核,并履行簽字手續,上道工序為下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的`半成品進(jìn)行按標準驗收與反饋,對于不符合標準的半成品有權拒收,并按程序報請職能部門(mén)(生產(chǎn)科、檢驗室)進(jìn)行仲裁,按標準實(shí)施獎懲。
五、爭先發(fā)展的原則:
世紀之初,公司董事會(huì )立足現狀,從可持續發(fā)展的解度,充分醞釀、決定。
1、繼續發(fā)揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶;氐姆定發(fā)展。
2、有步驟地完成雙宮絲自動(dòng)繅絲生產(chǎn)線(xiàn)的改造工作,做到有計劃、有落實(shí)。
3、進(jìn)一步做好財務(wù)工作,加快資金周轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇6
一、預期目標
年度經(jīng)營(yíng)計劃工作是一項超前的專(zhuān)項工作,應實(shí)現下列預期目標:
(一)出臺公司經(jīng)營(yíng)的總體規劃。包括:全年度公司經(jīng)營(yíng)計劃、全年度公司總體財務(wù)預算、經(jīng)營(yíng)團隊績(jì)效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經(jīng)營(yíng)目標、關(guān)鍵措施、財務(wù)預算和經(jīng)營(yíng)團隊的績(jì)效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:
1、《xx公司年度經(jīng)營(yíng)發(fā)展計劃》
2、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》
3、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》
(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營(yíng)、銷(xiāo)售、研發(fā)、采購、制造、人力資源等各專(zhuān)項行動(dòng)計劃和部門(mén)績(jì)效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:
1、《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
2、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
3、《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
4、《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
5、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
6、《人力資源管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》
7、《年度人力標準配置計劃》
8、《年度人工成本總量計劃》
9、《員工薪酬管理基本規則》
(三)培育策劃機制和管理能力。通過(guò)統一的年度計劃編制活動(dòng),所有參與人員應熟悉、掌握年度經(jīng)營(yíng)規劃的編制方法、步驟及其技巧,以為今后每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成后,應整理、形成并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制和執行管理規范》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進(jìn)管理。
二、組織管理
年度經(jīng)營(yíng)計劃是一項跨部門(mén)、跨領(lǐng)域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過(guò)程。為達成預期目標,整個(gè)工作計劃的實(shí)施,由總裁辦統一組織,財務(wù)中心和各部門(mén)按照分工落實(shí)。
組長(cháng):
副組長(cháng):
成員:
三、工作內容、步驟與時(shí)間表
x年度經(jīng)營(yíng)計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時(shí)間表進(jìn)行:
1、銷(xiāo)售預測:運營(yíng)/銷(xiāo)售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產(chǎn)品銷(xiāo)售量、銷(xiāo)售收入,提出《-x市場(chǎng)銷(xiāo)售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)
2、財務(wù)預測:財務(wù)中心根據運營(yíng)和銷(xiāo)售部門(mén)的預測,測算全年公司銷(xiāo)售收入、成本和利潤,并預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關(guān)鍵財務(wù)指標預測報告》。(x10月25日前完成)
3、銷(xiāo)售計劃:運營(yíng)和銷(xiāo)售中心確定20xx年度銷(xiāo)售目標、達成目標的關(guān)鍵措施和所需的財務(wù)費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品運營(yíng)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《市場(chǎng)銷(xiāo)售年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月1日前完成)
4、研發(fā)計劃:研發(fā)中心根據銷(xiāo)售需求和市場(chǎng)情報,確定研發(fā)產(chǎn)品線(xiàn)、關(guān)鍵措施、所需的財務(wù)費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產(chǎn)品研發(fā)年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理方案》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月5日前完成)
5、供應計劃:根據銷(xiāo)售計劃和研發(fā)計劃,采購和制造部門(mén)研究確定實(shí)現銷(xiāo)售目標的關(guān)鍵目標、關(guān)鍵措施和所需財務(wù)費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《采購管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案、《制造管理年度行動(dòng)計劃和績(jì)效管理辦法》草案(不含績(jì)效管理部分)。(x11月10日前完成)
6、資源計劃:人力資源部根據各部門(mén)的人力編制和人工成本需求,匯總、確定年度經(jīng)營(yíng)目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃》草案、《年度人工成本總量計劃》草案。(x11月14日前完成)
7、財務(wù)預算:財務(wù)中心在上述各項計劃和財務(wù)費用需求的基礎上,進(jìn)行財務(wù)需求的預先審查,編制達成經(jīng)營(yíng)目標的三套財務(wù)預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務(wù)預算計劃》草案。(x11月21日前完成)
8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專(zhuān)項行動(dòng)計劃,匯總編制并提交《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案。(x11月25日前完成)
9、團隊初審:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊首次會(huì )審會(huì )議,主要審查專(zhuān)項行動(dòng)計劃和公司財務(wù)預算的`一致性、可行性,同時(shí)審查《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》草案、《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)
10、方案完善:各部門(mén)根據經(jīng)營(yíng)團隊初審意見(jiàn),按照分工,修改完善各項草案,補充專(zhuān)項行動(dòng)計劃的績(jì)效管理部分,以與《xx公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū)》、《xx公司年度財務(wù)預算計劃》和《經(jīng)營(yíng)團隊目標管理責任書(shū)》保持協(xié)調。同時(shí),人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則》。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月5日前完成)
11、團隊審定:總裁辦組織經(jīng)營(yíng)團隊進(jìn)行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協(xié)調性和各項方案的可行性。(經(jīng)營(yíng)團隊,12月10日前)
12、發(fā)布執行:所有方案經(jīng)過(guò)再修訂后,至遲于12月20日發(fā)布,x年1月1日起執行。(經(jīng)營(yíng)團隊,總裁辦,12月20日前)
13、建立機制:總裁辦根據整個(gè)年度計劃的編制、審查過(guò)程,編制并出臺《年度經(jīng)營(yíng)計劃編制與執行管理規范》。(總裁辦,12月30日前)
上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實(shí)際執行過(guò)程中可以作相應的調整,但是,完成時(shí)間只可提前不得延后和逾期。
四、專(zhuān)項行動(dòng)計劃的主要內容
按照上述分工,各部門(mén)編制的專(zhuān)項行動(dòng)計劃,應包括但不限于下列內容:
1、x年度工作的簡(jiǎn)要回顧
2、x年經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析(優(yōu)勢、挑戰、機會(huì )和威脅)
3、x年行動(dòng)目標及其細分目標
4、x年關(guān)鍵行動(dòng)和措施
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇7
(一) 進(jìn)一步完善健全公司各項制度,更新投資理念。通過(guò)多參與高等院校的相關(guān)學(xué)習 課程、企業(yè)實(shí)地培養兩種方式,進(jìn)一步提高公司的人才素質(zhì),不斷更新投資理念。為公司的進(jìn)一步發(fā)展,提供有力的人力資源保證。
(二) 進(jìn)一步探索和完善創(chuàng )業(yè)投資程序。根據財政部、國資委、證監會(huì )、社;饡(huì )聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于豁免國有創(chuàng )業(yè)投資機構和國有創(chuàng )業(yè)投資引導基金國有股轉持義務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》,為了規避?chē)泄傻霓D持風(fēng)險,公司將進(jìn)一步完善創(chuàng )業(yè)投資程序并擬成立寧波經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區創(chuàng )業(yè)投資公司。
(三) 加大股權投資力度,嘗試對區內企業(yè)開(kāi)展風(fēng)險投資。金帆公司的重點(diǎn)投資方向除了跟蹤、服務(wù)、促進(jìn)企業(yè)上市外,明年重點(diǎn)引導、服務(wù)如雪龍、永發(fā)、弘訊科技 、柯力電氣、大港意寧以及海天精工等擬上市企業(yè)的上市前準備工作,同時(shí)將嘗試像能之光、華亞光伏等以技術(shù)創(chuàng )新為特色的高新技術(shù)企業(yè)的風(fēng)險投資。對處于初創(chuàng )期的`高新技術(shù)企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險投資,更有利于區內企業(yè)的發(fā)展,加快區內企業(yè)上市進(jìn)程,更好地推動(dòng)區內經(jīng)濟的發(fā)展。
(四) 進(jìn)一步拓寬投資的基礎工作范圍,更廣泛地接觸國內各大創(chuàng )投公司,擇優(yōu)與之建立合作伙伴關(guān)系,為公司開(kāi)展各項投資工作打好基礎。
(五)建立股權投資基金,鼓勵、引導、募集民間資本投向金融股權投資領(lǐng)域,2014年初先成立金侖、民創(chuàng )、金潤三支基金。
(六) 在2014年的工作基礎上,啟動(dòng)北侖區村鎮銀行項目,運行浙江國際船舶與船用設備交易市場(chǎng),啟動(dòng)信用合作社的改制工作。
(七) 進(jìn)一步接管、規范國有資產(chǎn)的處置程序。根據需要運作并盤(pán)活部分區屬閑置土地和政府資產(chǎn),促成其保值增值。
(八) 嘗試參與股票二級市場(chǎng)的投資,將股票投資與股權投資結合起來(lái),以利于把握市場(chǎng)方向及市場(chǎng)的活躍程度。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇8
一、公司概況:
1、 注冊資本:1000萬(wàn)元人民幣
2、 注冊地:武漢市東西湖
3、 經(jīng)營(yíng)范圍:可承擔總造價(jià)壹仟捌佰萬(wàn)元以?xún)仁覂妊b飾設計任務(wù),可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通制冷工程、環(huán)境園林工程。建筑智能化工程設計安裝,建筑裝飾材料銷(xiāo)售。
二、沿海建筑裝飾工程有限公司主要業(yè)務(wù)功能:
1、 降低集團營(yíng)運成本,在集團業(yè)務(wù)策略規劃指導下,做好財務(wù)管理。
2、 實(shí)施美學(xué)戰略,創(chuàng )品牌、促銷(xiāo)售,并在CS02成本標桿下,不議價(jià)地由執總指定承接裝修項目。
3、 法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。
4、 遵照集團流程,負責集團所有集中采購業(yè)務(wù)。
5、 經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺。(為中期業(yè)務(wù)規劃)
三、公司業(yè)務(wù)定位: (詳示意圖)
1、盈利中心
近期以集團各地區內部裝修業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù),創(chuàng )造利潤;中、遠期以拓展外部裝修業(yè)務(wù)為公司發(fā)展方向,實(shí)現盈利,成為集團的盈利中心。
2、服務(wù)中心
受集團委托負責集中采購,經(jīng)營(yíng)電子商務(wù)平臺,定位為服務(wù)中心。
四、公司實(shí)際運作相關(guān)問(wèn)題:
由于公司注冊地在xx市,實(shí)際運作在xx,考慮其業(yè)務(wù)有集中采購及為集團財務(wù)服務(wù)等功能,有集團形象品牌的要求,因此相關(guān)行政安排如下:
1、辦公地點(diǎn)設在深圳集團總部;
2、武漢地區公司代管裝飾公司當地日常政府界面工作(主要包括每月報稅),同時(shí)留用一間辦公室,懸掛公司牌照,以備政府部門(mén)檢查和維護集團形象。
五、公司作業(yè)流程指引
沿海建筑裝飾工程公司與集團工程業(yè)務(wù)界面:
1、法定業(yè)務(wù):
A、 嚴格依據CS02表的成本標準,承接售樓處、樣板房、會(huì )所,和大規模室內裝修,具體由執總協(xié)調確定;
B、 售樓處、會(huì )所、樣板房,以控制總價(jià),保證效果為原則,列簡(jiǎn)單工程量清單。地區與建筑裝飾公司雙方協(xié)商總價(jià)和效果,執總協(xié)調拍板。大規模室內裝修工程必須報工程明細估價(jià),地區按流程權責審批。 C、 付款原則:裝修合同簽定后三天內予付合同總價(jià)款的`30%,工程量完成50%后三天內支付合同總價(jià)款的40%,余款在竣工驗收后三天內一次性付清。
2、 參與地區招投標業(yè)務(wù):
集團內各地區所有工程項目招標,各地區必須法定通知沿海建筑裝飾工程公司,沿海建筑裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標,在同等條件下沿海建筑裝飾工程公司優(yōu)先承接該工程;
3、 集中采購相關(guān)原則:
A、按集團原有流程執行。
B、各地區集中采購業(yè)務(wù)由沿海建筑裝飾工程公司負責執行。為保持原有業(yè)務(wù)的延續性,更好地服務(wù)地區公司,原海創(chuàng )公司負責的集中采購的專(zhuān)業(yè)工程師隨業(yè)務(wù)調入沿海建筑裝飾工程公司。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇9
一、經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領(lǐng)導對當前生產(chǎn)、檢修、工程行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:靈活策略贏(yíng)市場(chǎng),擴大規模增實(shí)力,加強管理保利潤。
二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標
。ㄒ唬┖诵慕(jīng)營(yíng)目標
20xx年,大友榆鋼檢修公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標是:
20xx年生產(chǎn)、檢修、工程收入3984.51萬(wàn)元,2013年生產(chǎn)、檢修、工程收入7500萬(wàn)元,增長(cháng)率88.23%,20xx年利潤收入197萬(wàn)元,2013年利潤收入230萬(wàn)元,增長(cháng)率16.83%,
。ǘ┥a(chǎn)、檢修、工程目標細分
生產(chǎn)、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬(wàn)元,人民幣)
20xx年可控費用計劃
三、主要生產(chǎn)、檢修、工程策略
。ㄒ唬┦袌(chǎng)策略
1.全公司必須以生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)為導向,以榆鋼二期工程建設開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與生產(chǎn)、檢修、工程工作的管理和經(jīng)營(yíng)。
2.充分調動(dòng)全體員工的積極性,把企業(yè)的發(fā)展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。
3.生產(chǎn)、檢修、工程市場(chǎng)的主攻方向榆鋼二期建設市場(chǎng),并以“發(fā)展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產(chǎn)”為目標市場(chǎng)策略。
。ǘ┵M用策略
1.員工工資由日工資和加班工資,改為月工資,員工收入公正公開(kāi)、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多干多的
2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進(jìn)行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實(shí)現目標的措施
。ㄒ唬┯茕摍z修、保產(chǎn)、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產(chǎn) 1、榆鋼檢修公司今年已經(jīng)和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。
2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產(chǎn)勞務(wù)合同,預計費用在3610488以上元。
3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。
4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來(lái)料加工合同。
5、榆鋼二期工程建設以及生產(chǎn)后的動(dòng)力水電、儲運的檢修、保產(chǎn)、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產(chǎn)后的'技改、消缺項目等。 6.公司檢修、保產(chǎn)、工程項目的成本控制 。
。ǘ┤肆Y源
1.加快人才引進(jìn)、招聘:以《嘉峪關(guān)大友公司招工簡(jiǎn)章》為基礎,加快新增人員中的關(guān)鍵職位、崗位的引進(jìn)和流失人力的補充,確保生產(chǎn)一線(xiàn)用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進(jìn)到位。
2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
。ㄈ┙M織管理
1.由公司經(jīng)理負責,與各科室主管簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與工程組、作業(yè)區簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。
3.由財務(wù)科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織召開(kāi)考核會(huì )和通報等工作。
4.由人力資源主管領(lǐng)導負責,20xx年12月31日前,以公司經(jīng)理為授權方,與各科室主管,作業(yè)長(cháng)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn),特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
總之,公司希望并要求:所有從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),為公司的飛躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇10
xxxx年,經(jīng)營(yíng)部將進(jìn)一步加強部門(mén)內部管理,加強業(yè)務(wù)學(xué)習,積極主動(dòng)完成各項工作。為此,我們將理清思路,加大工作力度,切實(shí)做好以下幾方面工作:
一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作
1、進(jìn)一步細化經(jīng)營(yíng)分析內容,并加強對各子公司月度、季度以及年度指標的考核落實(shí);為實(shí)現xxxx年各項任務(wù)指標提供有力保障。
2、加強業(yè)務(wù)學(xué)習,提高服務(wù)管理水平。隨著(zhù)各項工作的深入開(kāi)展,我們遇到了許多新問(wèn)題、新情況,我們將通過(guò)學(xué)習,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)管理水平,把學(xué)習與工作有機結合起來(lái)。在努力學(xué)習與各子公司業(yè)務(wù)相關(guān)的知識的基礎上,做好各項服務(wù)及管理工作。
3、督促協(xié)助各子公司辦理相關(guān)的資質(zhì)、準入證書(shū),并及時(shí)協(xié)助辦理相關(guān)證書(shū)的年審工作,確保企業(yè)合理合法地進(jìn)行施工和生產(chǎn)。
二、安全設備管理工作
1、落實(shí)集團公司領(lǐng)導要求,結合跟集團公司實(shí)際,建立、完善、形成適合的集團公司發(fā)展的安全生產(chǎn)制度體系,重點(diǎn)做好資料檔案的整理完善和現有規章制度的補充完善,使之規范化。
2、深入企業(yè)搞好安全檢查工作,對易出現安全隱患的企業(yè)要跟蹤檢查整改。深入調查研究,分析解決難點(diǎn)和疑點(diǎn)問(wèn)題,推進(jìn)安全隱患整改方案的`落實(shí),杜絕事故。
3、加強生產(chǎn)裝置、要害部位的安全管理,針對化工、鉆井、作業(yè)、壓氣站、加油站等要害單位開(kāi)展安全風(fēng)險評估,系統分析安全技術(shù)狀況,編制風(fēng)險評估報告,完善安全防范措施,加強應急預案的修訂和應急演練。嚴格監督控制關(guān)鍵生產(chǎn)裝置和重點(diǎn)要害部位。
4、加強井控安全管理,認真落實(shí)《勝利油田鉆井井控工作細則》、《勝利油田井下作業(yè)井控細則》,抓好井控管理基礎工作,監督、檢查子公司貫徹落實(shí)井控標準、井控工作細則情況,提高井控管理工作水平,嚴防井控事故的發(fā)生。
5、做好防火工作,尤其是做好餐飲公司等防火重點(diǎn)單位的消防督導工作,落實(shí)預防為主,防消結合。酒店、工地及其他公眾聚集場(chǎng)所,要保證疏散通道的暢通,滅火設備的完好,抓好工作計劃和消防預案的落實(shí)。
6、加強交通安全管理工作,對駕駛人員進(jìn)行遵章守法的教育,堅決制止超速行駛和酒后駕車(chē)苗頭的出現。搞好車(chē)輛的日常維護和管理工作,及時(shí)消除車(chē)輛隱患,保證車(chē)輛不帶故障行駛。
三、合同管理工作
1、加大合同管理監督檢查力度,通過(guò)全面、細致地審查合同,充分發(fā)揮合同管理事前預防、事中控制、事后監督的作用,化解企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,使合同管理工作步入規范化管理的軌道。
2、強化資質(zhì)管理,嚴把合同簽訂審查關(guān)。我們將繼續嚴格要求各子公司按照集團公司合同管理的有關(guān)規定執行,對簽約主體的相關(guān)資質(zhì)、銀行資信及履約能力進(jìn)行全面審查,以防范企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險,切實(shí)維護集團公司合法權益。
四、工商事務(wù)工作
1、進(jìn)一步做好各子公司的工商登記、變更信息統計,積極協(xié)助各子公司辦理工商變更等相關(guān)事宜,對其擬訂的相關(guān)工商變更所需材料進(jìn)行指導,并做好變更后的工商資料備案工作。
2、進(jìn)一步加強與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調、溝通,加強工商事務(wù)與其他相關(guān)業(yè)務(wù)的銜接。
3、加強工商事務(wù)管理,規范企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為。進(jìn)一步加強與各子公司工商管理員的信息溝通,及時(shí)掌握該公司的工商事務(wù)及工商檔案管理工作狀況,落實(shí)工商管理制度的執行情況。牢固樹(shù)立服務(wù)意識,提出建議,發(fā)揮法律事務(wù)工作的事前防范功效,為公司經(jīng)營(yíng)與發(fā)展提供有效服務(wù)。
3、繼續協(xié)助各子公司做好商標管理工作。采取多種措施,加大商標保護力度,確保企業(yè)的權益不被非法侵害。
xxxx年,我們將嚴格按照集團公司的工作部署,以強化經(jīng)營(yíng)分析,提升管理水平;樹(shù)立安全發(fā)展理念,及時(shí)整改防范;加強合同管理,維護企業(yè)權益為工作重點(diǎn),緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這一主線(xiàn),加強業(yè)務(wù)學(xué)習,不斷提高工作水平和效率,以更加飽滿(mǎn)的熱情投入xxxx年的各項工作
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇11
物業(yè)公司要想在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟競爭中立于不敗之地,并創(chuàng )出自己的品牌形象,就必須做到“以人為本”,“能者上,庸者下”的人事制度,做到獎懲分明,激勵斗志,使員工各得其所,各盡所能,根據以上管理思想,特制定20xx。
一、管理目標
1、在本年度內引入ISO9001國際質(zhì)量體系管理模式進(jìn)行管理。
2、把物業(yè)公司的合格資質(zhì)升到三級資質(zhì)證書(shū),可以通過(guò)招投標的形式對外拓展業(yè)務(wù),使物業(yè)公司不斷發(fā)展壯大,創(chuàng )造出更好的經(jīng)濟效益。
3、把現管的兩個(gè)管理點(diǎn)中的一處達到小區辦的達標升級要求。
4、經(jīng)濟指標達到:收入xx萬(wàn)元;利潤x萬(wàn)元。
二、管理
1、建立健全物業(yè)公司的管理制度,包括組織架構,,運作制度,并結合物業(yè)公司現有的管理點(diǎn)的設備設施的實(shí)際條件,運用現代管理科學(xué)和先進(jìn)技術(shù)對物業(yè)進(jìn)行管理。
2、針對物業(yè)公司員工普遍存在素質(zhì)低,服務(wù)意識薄弱,技術(shù)水平單一的現狀,開(kāi)展多種形式的在職培訓,使每一位員工都意識到自己崗位的重要性,做到一職多能。在物業(yè)公司內部開(kāi)展“苦練內功,外樹(shù)形象”的活動(dòng),提高員工的責任心和服務(wù)意識。
3、引進(jìn)ISO9001質(zhì)量認證體系,對各項制度的'實(shí)施進(jìn)行監控,保證管理與服務(wù)的專(zhuān)業(yè)化、規范化和有效性。
4、積極參與房屋管理局和小區辦組織的招投標工作,開(kāi)辟物業(yè)新市場(chǎng)。
三、物業(yè)管理與服務(wù)內容
1、收集、整理和編制各管理點(diǎn)產(chǎn)權資料,房屋管理質(zhì)量、設備、設施資料,財務(wù)資料,物業(yè)管理運作等各類(lèi)檔案資料,并統一歸檔。
2、嚴格按照ISO9001國際質(zhì)量體系標準要求,并結合小區辦優(yōu)秀小區評分標準,負責制定《質(zhì)量保證手冊》,《程序文件》,《工作規程》及其他。
3、每年編制《年度物業(yè)管理工作計劃》,并按計劃開(kāi)展工作。
4、根據政策、法規負責與有關(guān)政府部門(mén)和相關(guān)單位的協(xié)調工作,保證管理工作具有良好的外部環(huán)境。
5、制定《年度房屋和設備設施的保養計劃》,配備專(zhuān)業(yè)工程技術(shù)人員負責房屋建筑和各類(lèi)設施設備的維修保養,房屋完好率達100%,并24小時(shí)接用戶(hù)報修,提供各類(lèi)工程設備日常維修服務(wù)。
6、做好公共部位的清潔和綠化養護工作,確保環(huán)境整潔優(yōu)美。
7、配備保安人員負責場(chǎng)區24小時(shí)安全保衛工作,確保治安和消防事故發(fā)生率在0.1‰以?xún),負責?chē)輛管理,確保車(chē)輛有序停放和行駛。
四、服務(wù)
1、房屋完好率達100%,要求沒(méi)有破壞的立面,沒(méi)有改變使用功能,沒(méi)有亂建現象。
2、房屋設備維修合格率達100%,要求水、電設施隨報隨修。
3、衛生清潔率達98%以上,要求日產(chǎn)日清,不過(guò)夜,無(wú)衛生死角,無(wú)蚊蠅,無(wú)滋生地,無(wú)亂丟亂倒垃圾現象。
4、客戶(hù)滿(mǎn)意率達98%以上,要求各項管理與服務(wù)及時(shí)準確到位。
5、管理點(diǎn)無(wú)重大火災,刑事和交通事故,治安事故發(fā)生率在1%以下。
總之,物業(yè)公司要想在激烈的市場(chǎng)經(jīng)濟競爭中立于不敗之地并創(chuàng )出自己的品牌,就必須走向制度化、正規化、科學(xué)化的管理之路。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇12
隨著(zhù)企業(yè)規模不斷擴大,人才需求日益增加,本著(zhù)發(fā)揚企業(yè)文化,提高企業(yè)員工素質(zhì)的目的,以獲取企業(yè)發(fā)展所需人才,為企業(yè)發(fā)展提供強大的人力支持為宗旨,結合公司20xx年度發(fā)展戰略及相關(guān)計劃安排,特制定公司20xx年度招聘計劃。
一、20xx年度崗位需求狀況分析
經(jīng)反復統計與核算,20xx年崗位需求涵蓋各部門(mén)現有人員空缺、離職補缺、新上項目人員配備等方面,具體分析如下:
1.1根據各部門(mén)人員缺口及預估計流失率,經(jīng)初步分析20xx年度招聘崗位信息如下(紅色代表目前緊缺的):
1.1.1公司高管,包括:銷(xiāo)售總監等;
1.1.2公司中層干部,包括:工程部經(jīng)理、運作部經(jīng)理等;
1.1.3工程技術(shù)類(lèi)人員,包括:安裝工程師等;
1.1.4后勤人員,包括:展廳助理、人事行政專(zhuān)員等;
1.1.5銷(xiāo)售人員,包括:銷(xiāo)售經(jīng)理、銷(xiāo)售代表等;
1.1.6本年計劃招聘總人數:25人左右(含銷(xiāo)售人員)。
1.2招聘原則:?jiǎn)T工招聘嚴格按照公司既定的招聘流程,以面向社會(huì )
公開(kāi)招聘、擇優(yōu)錄用為原則,從學(xué)識、品德、形象、符合崗位要求等方面進(jìn)行審核。確保為企業(yè)選聘充分的人力資源。
1.3各部門(mén)也可根據個(gè)崗位職務(wù)不同按內部選聘辦法與程序:
。1)自愿報名;
。2)部門(mén)推薦;
。3)考核;
。4)統一決定。
二、20xx年度招聘需求
根據公司20xx年年度經(jīng)營(yíng)計劃及戰略發(fā)展目標,各部門(mén)需提報年度人員需求計劃,見(jiàn)下表:
20xx年度招聘需求(人員需求)表
三、人員招聘政策
3.1選人原則
3.1.1培訓和職責的壓力可培養大量的人才;
3.1.2目前公司迫切需要的人才。
3.2招聘方式
3.2.1以網(wǎng)絡(luò )招聘為主,兼顧獵頭、內部推薦等。網(wǎng)絡(luò )招聘主要以前程無(wú)憂(yōu)人才網(wǎng)、智聯(lián)招聘等(具體視情況另定);
3.2.2獵頭薦才與熟人薦才視具體需求和情況確定;
3.2.3校園招聘:青島大學(xué)、理工大學(xué)等;
3.2.4現場(chǎng)招聘:青島海爾路人才市場(chǎng);
3.2.5補充招聘途徑:社會(huì )上組織的一些免費招聘會(huì )、內部員工推薦、人才中介。
四、招聘費用預算
五、招聘的實(shí)施
5.1.第一階段:
3月中旬至4月初,招聘高峰階段,以現場(chǎng)招聘會(huì )為主,高度重視網(wǎng)絡(luò )招聘,具體方案如下:
5.1.1積極參加現場(chǎng)招聘會(huì ),保持每周1場(chǎng)的現場(chǎng)招聘會(huì )參會(huì );
5.1.2積極參加個(gè)人才市場(chǎng)的專(zhuān)場(chǎng)和各相關(guān)學(xué)校的的免費招聘會(huì );
5.1.3堅持每天刷新網(wǎng)絡(luò )招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系,每周集中候選人進(jìn)行集體面試。
5.2第二階段:
4月中旬至7月,此階段現場(chǎng)招聘會(huì )逐漸冷淡,新增應聘人員較少,同時(shí)各高校在陸續開(kāi)學(xué)后將積極籌備校園招聘會(huì ),以保證學(xué)生就業(yè),因此,這段時(shí)間以網(wǎng)絡(luò )招聘和校園招聘為主,具體方案如下:
5.2.1堅持每天刷新網(wǎng)絡(luò )招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系,確保人員面試質(zhì)量;
5.2.2積極參與部分院校的大型招聘會(huì ),每場(chǎng)招聘會(huì )將有現場(chǎng)公司介紹、現場(chǎng)初試;
5.3第三階段:7月底至10月底,此階段整體求職人員數量較少且分散,故此段時(shí)間,以網(wǎng)絡(luò )招聘為主,減少或不參加收費型現場(chǎng)招聘會(huì ),具體如下:
5.3.1堅持每天刷新網(wǎng)絡(luò )招聘信息及簡(jiǎn)歷篩選與聯(lián)系;
5.3.2每周堅持2次以上,網(wǎng)絡(luò )人才主動(dòng)搜尋聯(lián)系,補充少數崗位的空缺及離職補缺
5.3.3組織部門(mén)架構的了解分析、在崗人員的了解分析;
5.3.4對當年新入職人員的關(guān)注、溝通、培訓、統計分析;準備申報下半年的校園招聘會(huì )。
5.4第四階段:
11月初至12月底,此階段各大高校都將陸續舉辦校園招聘會(huì ),此階段主要以校園招聘會(huì )為主,主要招聘各部門(mén)的儲備性人才,具體如下:
5.4.1積極參加各校園綜合招聘會(huì );
5.4.2網(wǎng)絡(luò )招聘平臺及論壇等信息正常刷新關(guān)注。
5.5第五階段:
12月底至20xx年1月,此階段,整體招聘環(huán)境不理想,主要聯(lián)系招聘公司高層類(lèi)人才,以年度人力資源規劃、總結報告,及統計分析為主要工作,非緊急新增崗位,不重點(diǎn)做招聘工作,具體如下:
5.5.1公司年度招聘效果分析、公司人力資源分析、協(xié)助公司戰略分析與討論;
5.5.2編制年度人力資源規劃;
5.5.3部門(mén)工作總結、討論、分析,溝通確定新年個(gè)人工作計劃及目標制定;
5.5.4建立、編制公司人才培養體系,建立人才成長(cháng)計劃;
5.5.5建立并完善人力資源管理制度、流程及體系;
六、錄用決策
企業(yè)根據面試的'綜合結果,將會(huì )在最后一輪面試結束當天或3天內告知應聘者結果,并告知錄用者辦理手續信息。
七、入職培訓
7.1新人入職當天,人事行政部應告知基本日常管理規定
7.2辦理好入職手續后,即安排相關(guān)培訓行程(通常由部門(mén)培訓),培訓計劃要求應由各部門(mén)提出并與人事行政部討論確定
7.3轉正時(shí),人事行政部應嚴格按培訓計劃進(jìn)行審核把關(guān),對培訓效果不理想或不能勝任者,可以溝通后延遲轉正(或者pass掉)。
八、招聘效果統計分析
8.1人事行政部應及時(shí)更新員工花名冊,每半年做一次全面的招聘效果統計分析;
8.2根據效果分析的結果,調整改進(jìn)工作
8.3定期對新入職不足1年的員工作溝通了解,并采取相應的管理措施和方法。
九、招聘原則及注意事項
9.1對應聘者的心態(tài)要很好的把握,要求應聘者具備敬業(yè)精神。
9.2招聘人員應從培養企業(yè)長(cháng)期人才考慮(明確考慮異地工作),力求受聘人員的穩定性。同等條件下,可塑性強者優(yōu)先。
9.3要注重受聘者在職業(yè)方面的技能,不要被頭腦中職位要求所限制。
9.4在面試前要作好充分的準備工作(有關(guān)面試問(wèn)答、筆試等方面),并要求注意個(gè)人著(zhù)裝等整體形象。
9.5接待前來(lái)應聘人員須熱情、禮貌、言行得體大方,嚴禁與應聘人員發(fā)生爭執。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇13
一、20xx年的經(jīng)營(yíng)方針
在認真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經(jīng)營(yíng)方針確定為:
二、20xx年的經(jīng)營(yíng)目標
(一)核心經(jīng)營(yíng)目標
20xx年,公司的核心經(jīng)營(yíng)目標是:
年度銷(xiāo)售實(shí)現營(yíng)業(yè)額8億,沖刺目標12億,增長(cháng)率20%,保底銷(xiāo)售收入8億,年度稅后利潤14000萬(wàn)元,增長(cháng)率43.8%,稅后利潤率35.8%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤13000萬(wàn)元。
在核心經(jīng)營(yíng)目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標,也是評價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團隊的核心之核。
(二)銷(xiāo)售目標細分
銷(xiāo)售目標細分表(計算單位:萬(wàn)元/人民幣)
上述銷(xiāo)售目標的分解,按《20xx年度銷(xiāo)售目標分解表》執行(附件)。
三、主要經(jīng)營(yíng)策略
(一)市場(chǎng)策略
要實(shí)現銷(xiāo)售收入的大幅度增長(cháng),擴大市場(chǎng)覆蓋面、擴大實(shí)質(zhì)客戶(hù)群,進(jìn)而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為市場(chǎng)拓展年,投入資金開(kāi)拓市場(chǎng)和專(zhuān)賣(mài)店,發(fā)展客戶(hù)爭取訂單,對此應將采取措施:
(略)
(二)產(chǎn)品策略
市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是親民路線(xiàn),即:在確保品質(zhì)的基礎上,在設計開(kāi)發(fā)、選材和價(jià)格上,始終圍繞客戶(hù)需求,以客戶(hù)需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn),以適銷(xiāo)對路為原則,降低單產(chǎn)品利潤,提升總體銷(xiāo)量,實(shí)現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.省代銷(xiāo)售應調整主打產(chǎn)品,從專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品向精致單產(chǎn)品過(guò)渡,以做精致單產(chǎn)品xxxxxx為主。
2.加盟市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn):
1)針對直營(yíng)產(chǎn)品,應加強開(kāi)發(fā)、推陳出新、完善細節,為滿(mǎn)足二、三級市場(chǎng),適度擴充整體系列產(chǎn)品。
2)針對產(chǎn)品,推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進(jìn)的策略,以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。
3.生產(chǎn)部應根據上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求,制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)結構和生產(chǎn)結構的調整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的催化劑和拉動(dòng)力。
經(jīng)過(guò)近十八年的經(jīng)營(yíng),xx服裝已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場(chǎng)上和消費群中具有良好的美譽(yù)度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶(hù)群,綜合運用省代、專(zhuān)賣(mài)店、直銷(xiāo)、展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路,集中力量向國內市場(chǎng)推廣xx、xxx服裝品牌。為此,相應措施如下:
1.xx省代銷(xiāo)售部應以xx服裝為主打品牌,以展會(huì )、網(wǎng)絡(luò )等通路為手段,以省代和經(jīng)銷(xiāo)商為目標大力開(kāi)展招商活動(dòng)。
2.xxx銷(xiāo)售部應在國內市場(chǎng)主推xxx服裝品牌,采用以商招商、廣告招商、專(zhuān)員招商、展會(huì )招商等手段,面向直營(yíng)和意向客戶(hù)展開(kāi)強力招商活動(dòng)。
四、實(shí)現目標的保障措施
(一)生產(chǎn)資源保障
(二)人力資源保障
(三)綜合管理保障
(四)財務(wù)資源保障
(五)組織管理保障
1.由董事長(cháng)(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營(yíng)團隊簽定《目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)》,明確各責任部門(mén)的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進(jìn)行層層分解,并與各級主管簽定《目標管理責任書(shū)》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書(shū)》統一匯集于人力資源部,實(shí)施歸口管理。
3.由財務(wù)經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務(wù)預算和成本責任控制辦法》,明確各類(lèi)責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由副總經(jīng)理負責,20xx年2月15日前,以董事長(cháng)(總經(jīng)理)為授權方,與各責任部門(mén)副總(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書(shū)》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理負責,組織每月/季 經(jīng)營(yíng)目標達成檢討會(huì ),總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進(jìn)結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經(jīng)營(yíng)目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個(gè)充滿(mǎn)機遇和機會(huì )的計劃,也是一個(gè)具有挑戰和風(fēng)險的'計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實(shí),需要全體員工的共同努力。
(略)
總之,公司希望并要求:所有xx從業(yè)人員,必須以全新的觀(guān)念、全新的面貌、全新的行動(dòng),投身打造高效xx,實(shí)現業(yè)績(jì)翻番的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
下列文件是本計劃書(shū)的相關(guān)文件或附件:
人力資源:
1、 組織結構;
2、 崗位職責;
3、 人力配置:
總經(jīng)辦:
4、 存檔文件:
、20xx年財務(wù)預算計劃:財務(wù)部
、20xx年度人工成本預算計劃:財務(wù)部
、勰甓榷惡罄麧櫡峙溆媱潱喝肆Y源部、財務(wù)部
、20xx年目標經(jīng)營(yíng)責任書(shū)(經(jīng)營(yíng)團隊):營(yíng)銷(xiāo)中心
、20xx年度銷(xiāo)售目標分解表:銷(xiāo)售部
、20xx年度績(jì)效考核管理辦法:銷(xiāo)售部、財務(wù)部、人力資源部
5、20xx年行動(dòng)計劃一覽表(初稿):企業(yè)策劃部(附件)
公司計劃書(shū)基本目標
本公司年度銷(xiāo)售目標如下:
(一)銷(xiāo)售額目標:
(1)部門(mén)全體:元以上;
(2)每一員工/每月:元以上;
(3)每一營(yíng)業(yè)部人員/每月:元以上。
(二)利益目標(含稅):元以上。
(三)新產(chǎn)品的銷(xiāo)售目標:元以上。
基本方針
(一)本公司的業(yè)務(wù)機構,必須一直到所有人員都能精通其業(yè)務(wù)、人心安定、能有危機意識、有效地活動(dòng)時(shí),業(yè)務(wù)機構才不再做任何變革。
(二)貫徹少數精銳主義,不論精神或體力都須全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發(fā)展。
(三)為加強機能的敏捷、迅速化,本公司將大幅委讓權限,使人員得以果斷速決,實(shí)現上述目標。
(四)為達到責任目的及確立責任體制,本公司將貫徹重賞重罰政策。
(五)為使規定及規則完備,本公司將加強各種業(yè)務(wù)管理。
(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書(shū)面協(xié)定,彼此遵守責任與義務(wù);诖肆(chǎng),本公司應致力達成預算目標。
(七)為促進(jìn)零售店的銷(xiāo)售,應設立銷(xiāo)售方式體制,將原有購買(mǎi)者的市場(chǎng)轉移為銷(xiāo)售者的市場(chǎng),使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。
(八)將出擊目標放在零售店上,并致力培訓、指導其促銷(xiāo)方式,借此進(jìn)一步刺激需求的增大。
(九)策略的目標包括全國有名的家店,以經(jīng)銷(xiāo)方式體制來(lái)推動(dòng)其進(jìn)行。
業(yè)務(wù)機構計劃
(一)內部機構
1.服務(wù)中心將升格為營(yíng)業(yè)處,借以促進(jìn)銷(xiāo)售活動(dòng)。
2.于營(yíng)業(yè)處的管轄內設立新的出差處(或服務(wù)中心)。
3.解散食品部門(mén),其所屬人員則轉配到營(yíng)業(yè)處,致力于推展銷(xiāo)售活動(dòng)。
4.以上各新體制下的業(yè)務(wù)機構暫時(shí)維持現狀,不做變革,借此確立各自的責任體制。
5.在業(yè)務(wù)的處理方面若有不備之處,再酌情進(jìn)行改善。
(二)外部機構
交易機構及制度將維持經(jīng)由本公司代理店零售商的原有銷(xiāo)售方式。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇14
1 上年度工作簡(jiǎn)要回顧在廠(chǎng)領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和關(guān)心支持下,市場(chǎng)部全體人員克服金融危機帶來(lái)的諸多不利影響,積極開(kāi)展相關(guān)工作,全年實(shí)現銷(xiāo)售收入人民幣8494.46萬(wàn)元,新簽合同人民幣2523萬(wàn)元;全面完成廠(chǎng)下達的產(chǎn)品服務(wù)及搶修任務(wù);提高了人員的業(yè)務(wù)能力;做好了部門(mén)資料歸檔工作及價(jià)格調整工作;完善部門(mén)質(zhì)量工作,貫徹質(zhì)量體系工作運行正常。
2 工作目標
1) 實(shí)現銷(xiāo)售收入力爭達到人民幣1.64億元,其中:柴油機1.33億元,增壓器1282萬(wàn)元,備件及工業(yè)性協(xié)作1795萬(wàn)元;力爭實(shí)現利潤人民幣920萬(wàn)元;新簽合同力爭達到人民幣9000萬(wàn)元。
2) 進(jìn)一步提高年輕營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)水平,培養可以獨當一面的營(yíng)銷(xiāo)人才。
3) 進(jìn) 一步加強部門(mén)的文件管理工作及質(zhì)量工作。
4) 進(jìn)一步提高售后服務(wù)管理工作,提高顧客滿(mǎn)意度。
3 重點(diǎn)工作
1) 加強市場(chǎng)調研和研究工作。
2) 加大對競爭對手的分析和研究,制定有競爭力的銷(xiāo)售策略,努力開(kāi)拓市場(chǎng)渠道。
3) 加大力度走訪(fǎng)船舶設計院所及船廠(chǎng),了解船舶需求信息。
4) 建立用戶(hù)信息檔案、銷(xiāo)售項目信息實(shí)行專(zhuān)人負責跟蹤。
5) 加大對主流客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)力度,積極承接新機型訂單,提高市場(chǎng)占有率。
6) 進(jìn)一步把握軍品老船復造市場(chǎng),在穩固老機型(l+v20/27)的基礎上,爭取新機型(l16/24、l21/31)早日進(jìn)入軍方型譜。
7) 加大增壓器市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度,拓展15r、20r的整機市場(chǎng),擴大增壓器整機及備件的市場(chǎng)占有率。
8) 進(jìn)一步加大老機型備件市場(chǎng)及工業(yè)性協(xié)作任務(wù)的承接。
9) 做好產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)和質(zhì)量保修任務(wù)的管理,及時(shí)組織人員提供相關(guān)服務(wù);及時(shí)收集和理交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息;建立售后服務(wù)信息月報表制度,按時(shí)編制報表;進(jìn)一步提高顧客滿(mǎn)意度。
4 主要工作內容及措施
4.1 柴油機銷(xiāo)售(韓金明、平家驄) 完成廠(chǎng)部下達的銷(xiāo)售收入指標,主要工作內容如下:
1) 對公司柴油機產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售,并對每個(gè)銷(xiāo)售項目的工作負責。
2) 對柴油機市場(chǎng)進(jìn)行調研、預測、分析,掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),不斷拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。
3) 負責銷(xiāo)售合同應收款項的回攏工作。
4) 負責與已簽約客戶(hù)的業(yè)務(wù)聯(lián)系及溝通,及時(shí)掌握客戶(hù)生產(chǎn)進(jìn)度,確保溝通信息的有效性。
4.2 增壓器銷(xiāo)售(顧永賢)完成廠(chǎng)部下達的銷(xiāo)售收入指標,主要工作內容如下:
1) 對公司增壓器產(chǎn)品進(jìn)行銷(xiāo)售,并對每個(gè)銷(xiāo)售項目的工作負責。
2) 對增壓器市場(chǎng)進(jìn)行調研、預測、分析,掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài),不斷拓展產(chǎn)品銷(xiāo)售渠道。
3) 負責銷(xiāo)售合同應收款項的回攏工作。
4) 負責與已簽約客戶(hù)的.業(yè)務(wù)聯(lián)系及溝通,及時(shí)解決客戶(hù)的相關(guān)問(wèn)題。
4.3 工業(yè)性協(xié)作及備件銷(xiāo)售(袁飛) 完成廠(chǎng)部下達的銷(xiāo)售收入指標,主要工作內容如下:
1) 收集工業(yè)性協(xié)作及備件銷(xiāo)售信息,不斷拓展工業(yè)性協(xié)作及備件銷(xiāo)售渠道。
2) 負責銷(xiāo)售合同應收款項的回攏工作。
3) 做好產(chǎn)品發(fā)運工作,保管好發(fā)運及提貨書(shū)面記錄憑證。
4) 做好顧客財產(chǎn)的接收保管工作,負責協(xié)調公司內部各部門(mén)與顧客的溝通和聯(lián)系工作。
4.4 售后服務(wù)管理(徐銘眾)
1) 負責擬定公司交付產(chǎn)品售后上船服務(wù)計劃,編制月報表及年度報表。
2) 負責產(chǎn)品保修期內的維修服務(wù)管理,協(xié)調解決售后服務(wù)過(guò)程中出現的相關(guān)問(wèn)題。
3) 配合做好產(chǎn)品交付后發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的分析工作及相關(guān)資料收集工作,協(xié)助做好客戶(hù)溝通工作,及時(shí)反饋公司有關(guān)部門(mén)。
4) 負責顧客滿(mǎn)意度調查和分析評估,提出具體改進(jìn)建議。
5) 負責組織對用戶(hù)產(chǎn)品操作使用、維護保養等方面的培訓工作。
6) 負責及時(shí)申請售服工作令并下發(fā)。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇15
20xx年是公司籌建的一年,也是為了保證明年工程順利開(kāi)工,綜合管理部的所有員工都深感自己肩膀上的責任有多重。一切為公司發(fā)展著(zhù)想,服務(wù)當頭,責任為重。為此,本部門(mén)
20xx年工作計劃如下:
一、完善制度,規范公司管理。解決舊制度與新制度之間的矛盾,探索新老制度適用性,依法修訂完善合理的、適用公司實(shí)際的規章制度,使公司管理做到有法可依、有章可循;全面推行質(zhì)量管理體系,加大獎懲力度,逐步完善自我管理、自我約束、自我激勵的質(zhì)量管理體系。
二、加強培訓,提高職業(yè)技能。對各崗位員工進(jìn)行全面的崗位應知應會(huì )培訓和系統的崗位理論知識培訓,提高公司員工的整體素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)能力,打造知識型員工隊伍。
三、以人為本,抓好安全生產(chǎn)。堅持安全第一,預防為主的方針,抓好安全生產(chǎn)建設,強化員工安全意識,逐步建立安全生產(chǎn)細化標準。
四、增強服務(wù)意識,提高員工滿(mǎn)意度 綜合管理部的工作性質(zhì)要求就是兩個(gè)字---服務(wù),只有先做好服務(wù)生的角色才能發(fā)揮管理者的功能,在服務(wù)的過(guò)程中參與公司的管理工作。做好綜合部工作,水平在綜合、靈敏在信息、權威在督查、形象在接待、瓶頸在運轉、評判在領(lǐng)導。因此,必須強化七個(gè)意識:一是愛(ài)崗敬業(yè)意識;二是服務(wù)至上意識;三是靈活變通意識;四是自立自強意識;五是分工協(xié)調意識;是團結協(xié)作意識;七是廉潔自律意識。
五、開(kāi)展公司組織活動(dòng),增強互動(dòng),豐富公司文化。舉辦積極、健康、向上的`業(yè)余活動(dòng),增加員工之間互動(dòng)機會(huì ),增進(jìn)友宜,加強團結,進(jìn)一步豐富公司文化。
六、明確健全部門(mén)各部分工作責任人的職責與權限 在職責范圍的事情要力爭做到快速、準確、完善。不屬于職責范圍的應該及時(shí)上報,或根據實(shí)際情況靈活變通,總體原則高效、快速、準確。根據各部門(mén)等分工確定主要負責人、相關(guān)主要工作職責與權限及直接領(lǐng)導,做到分工明確、責任到人。由主要負責人向領(lǐng)導負責、行使相應部分權限和責任,并接受其它員工監督。
七、做好公司各部門(mén)的榜樣進(jìn)一步加快辦事節奏,提高辦事效率。真正做到特事特辦、急事急辦、該答復的事及時(shí)答復,進(jìn)一步改善服務(wù)態(tài)度,提高服務(wù)質(zhì)量。建立相應的批評、罰款、問(wèn)責制度。
八、進(jìn)一步提升工作價(jià)值,當好領(lǐng)導參謀助手增強服務(wù)意識、提高工作能力,對于關(guān)系公司發(fā)展和穩定的重要問(wèn)題積極思考、大膽進(jìn)言、主動(dòng)出謀劃策,抓好督查督辦工作,抓好落實(shí),發(fā)揮好參謀助手作用。對員工反映的問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)、及時(shí)上報、及時(shí)解決。對領(lǐng)導交辦的事情準確、準時(shí)完成并建立完善的反饋制度,讓領(lǐng)導及時(shí)了解任務(wù)完成程度。強調工作跟進(jìn)、建立結果反饋制度。
九、要積極推行目標管理進(jìn)一步規范、細化管理工作,提高有效性。要嚴抓實(shí)施目標管理,確定趕超目標,采取有效措施,加強對目標制訂、實(shí)施過(guò)程和執行結果的評估考核,不斷提高工作標準和管理水平。
十、努力做好各項后勤服務(wù)工作努力當好員工生活貼心人的角色,讓員工有歸屬感,能夠最大限度的發(fā)揮自己的工作熱情。熱情接待員工問(wèn)詢(xún)、及時(shí)解決員工提出的問(wèn)題等、時(shí)刻關(guān)注員工思想情緒波動(dòng),努力營(yíng)造和諧向上的工作氛圍。加強對公司各種物品的科學(xué)規范管理;加大對辦公費用使用的控制力度,嚴格使用程序,完善監督體系,對一些易耗品提前計劃、及時(shí)補充,確保公司各項工作正常平穩開(kāi)展。
總結過(guò)去展望未來(lái),相信新的一年里,綜合管理部全體員工本著(zhù)低調做人、高調做事的原則,團結一心、全心全意以公司發(fā)展為己任、以員工滿(mǎn)意為目標,在公司領(lǐng)導正確領(lǐng)導下一定能夠開(kāi)創(chuàng )xxxxx有限公司美好的明天!
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇16
今年以來(lái),公司經(jīng)過(guò)全體員工的努力,各項工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi),“憶江南”品牌得到了社會(huì )的初步認同?傮w上說(shuō),成績(jì)較為喜人。為使公司各項工作上一個(gè)新臺階,在新的年度里,公司將進(jìn)行一系列新的工作。以下是本公司的年度工作計劃:
一、切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),力保銷(xiāo)售再創(chuàng )佳績(jì)
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃代理合同兌現
20xx年公司的總銷(xiāo)售任務(wù)是100萬(wàn)元,經(jīng)雙方商議后,元月份應簽訂新的年度采購合同。為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),我們建議:銷(xiāo)售部經(jīng)理彭霞代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片?刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式,全面完成年銷(xiāo)任務(wù)。例如在營(yíng)銷(xiāo)形式上,努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式,以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。
2、合理運用旅游資源,提高品牌知名度以擴大營(yíng)銷(xiāo)
新的一年,公司在20xx年的基礎上,已有了一定的品牌知名度。為了進(jìn)一步提高品牌的知名度,在營(yíng)銷(xiāo)策劃方面,“憶江南”應在廣告類(lèi)種、數據統計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng )意、色調處理等方面下功夫,避免版面雷同、無(wú)效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng )意等現象的產(chǎn)生。
3、努力培養營(yíng)銷(xiāo)隊伍,逐步完善激勵機制
公司銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售人員,是一個(gè)有機的.合作群體。新的一年,公司將充分運用此部分資源。首先會(huì )抓好銷(xiāo)售人員基本知識培訓工作,使銷(xiāo)售人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營(yíng)銷(xiāo)激勵機制,在制度上確立營(yíng)銷(xiāo)獎勵辦法,具體的獎勵方案由營(yíng)銷(xiāo)部負責起草。
二、以能動(dòng)開(kāi)發(fā)員工潛能為前提,不斷充實(shí)企業(yè)發(fā)展基礎 海程貿易公司的企業(yè)精神“三生萬(wàn)物,以人為本;和合求實(shí),科學(xué)求真”決定了“憶江南”品牌的打造,因此,必須充實(shí)基礎工作、充實(shí)各類(lèi)人才、充實(shí)企業(yè)文化、充實(shí)綜合素質(zhì)。新的一年,公司將在“兩個(gè)充實(shí)”上扎扎實(shí)實(shí)開(kāi)展工作。
1、充實(shí)基礎工作,改善經(jīng)營(yíng)環(huán)境
公司所指充實(shí)基礎工作,主要是指各部門(mén)各崗位的工作要做到位,做得細微,做得符合工作標準。小事做細,細事做透。務(wù)實(shí)不求虛,務(wù)真不浮夸。規范行為,細致入微。通過(guò)做
好基礎工作,改善內部工作環(huán)境和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境。該工作的主要標準,由辦公室制定的公司《工作手冊》確定,要求員工對照嚴格執行。為對各部門(mén)基礎工作開(kāi)展的利弊得失實(shí)行有效監督,公司在新的年度由辦公室承辦編制《XX工作動(dòng)態(tài)》,每半個(gè)月一期。
2、充實(shí)各類(lèi)人才,改善員工結構
企業(yè)的競爭,歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到,目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年,公司將根據企業(yè)的實(shí)際需求,制定各類(lèi)人員的招聘條件,并設置招聘流程,有目的地吸納愿意服務(wù)于服裝行業(yè)的人才,以滿(mǎn)足公司各崗位的需要。
三、以強化企業(yè)管理的手段,全面推行公司各項制度
現代企業(yè)的一個(gè)重要特征,就是制度完善、齊全,執行有據,行之有效。企業(yè)靠制度管人,而不是“老板”管人。為使公司管理有序進(jìn)行,公司將推行績(jì)效考核制、推行責任追溯制、推行末尾淘汰制、推行績(jì)效工資制、推行各級責任制。通過(guò)“五個(gè)推行”,把員工鍛造為符合企業(yè)要求的一流的群體。
1、推行績(jì)效考核制,以日常工作為考核內容
績(jì)效考核是國際流行的企業(yè)管理形式,公司要求每個(gè)員工堅持登記《績(jì)效考核手冊》,公司定期對員工考核手冊進(jìn)行檢查?己说燃壍脑u定,主要以如期如質(zhì)完成本職工作,遵守 紀律等為主要考核內容。方法為領(lǐng)導考核、交叉考核、員工考核等,以客觀(guān)評定每個(gè)員工工作的優(yōu)劣。員工《績(jì)效考核手冊》每月由辦公室負責檢查。
2、推行責任追溯制,以提高員工的榮譽(yù)感和責任心
責任追溯是落實(shí)崗位責任制的重要方法,也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施,分明獎罰。即可以責任到人,又能避免無(wú)據推論、“欽定”責任,使員工樹(shù)立榮譽(yù)感,增強責任心。
3、推行末尾淘汰制,以提高企業(yè)市場(chǎng)競爭力
企業(yè)的生存發(fā)展,除市場(chǎng)客觀(guān)環(huán)境外,很大程度取決于員工的個(gè)人競爭力。只有把員工打造為特別能工作,特別富于創(chuàng )造力、特別富于團隊精神的群體,才能在市場(chǎng)競爭中立于不敗之地。因此,要符合這一要求,公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績(jì)?yōu)橐罁,綜合考評員工的工作能力、工作表現。按考評等級,實(shí)行末尾淘汰。
4、推行績(jì)效工資制,充分保障員工權益
對績(jì)優(yōu)效高的員工給予增資勵,對績(jì)劣效低的員工給予降級,這是績(jì)效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績(jì)效工資標準,實(shí)行績(jì)效工資制。通過(guò)績(jì)效考評考核,對表現優(yōu)良、工作成績(jì)優(yōu)異的員工進(jìn)行增資;對表現平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰,以使企業(yè)永遠充滿(mǎn)活力
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇17
今年以來(lái),公司在董事會(huì )的領(lǐng)導下,經(jīng)過(guò)全體員工的努力,各項工作進(jìn)行了全面鋪開(kāi),“xx”品牌得到了社會(huì )的初步認同?傮w上說(shuō),成績(jì)較為喜人。為使公司各項工作上一個(gè)新臺階,在新的年度里,公司將抓好“一個(gè)中心”、搞好“兩個(gè)建立”、做到“三個(gè)調整”、進(jìn)行“四個(gè)充實(shí)”、著(zhù)力“五個(gè)推行”。以下是本公司的年度工作計劃:
一、切實(shí)完成年營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),力保工程進(jìn)度不脫節
1、實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃代理合同兌現
20xx年公司各類(lèi)樓盤(pán)的銷(xiāo)售任務(wù)是1.5億元,其中一季度1500萬(wàn)元、二季度4500萬(wàn)元、三季度4500萬(wàn)元、四季度4500萬(wàn)元。按xx所簽協(xié)議書(shū),該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后,元月份應簽訂新的年度任務(wù)包干合同。
為完成年度營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實(shí)行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動(dòng)?刹扇「鼮殪`活的銷(xiāo)售方式,全面完成年銷(xiāo)任務(wù),在根本上保證工程款的跟進(jìn)。在營(yíng)銷(xiāo)形式上,應完善團購、中心活動(dòng)推介、上門(mén)推介等方案,努力創(chuàng )造營(yíng)銷(xiāo)新模式,以形成自我營(yíng)銷(xiāo)特色。
2、合理運用廣告形式,塑造品牌擴大營(yíng)銷(xiāo)
新的一年,公司在20xx年的基礎上,將進(jìn)一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌,二是擴大樓盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)。廣告宣傳、營(yíng)銷(xiāo)策劃方面,xx應在廣告類(lèi)種、數據統計、效果評估、周期計劃、設計新穎、版面創(chuàng )意、色調處理等方面下功夫,避免版面雷同、無(wú)效重復、設計呆板、缺乏創(chuàng )意等現象的產(chǎn)生。
3、努力培養營(yíng)銷(xiāo)隊伍,逐步完善激勵機制
策劃代理公司的`置業(yè)顧問(wèn)以及公司營(yíng)銷(xiāo)部的營(yíng)銷(xiāo)人員,是一個(gè)有機的合作群體。新的一年,公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應抓好營(yíng)銷(xiāo)人員基本知識培訓工作,使營(yíng)銷(xiāo)人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營(yíng)銷(xiāo)激勵機制,在制度上確立營(yíng)銷(xiāo)獎勵辦法,具體的獎勵方案由營(yíng)銷(xiāo)部負責起草。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇18
工作計劃四大要素:
(1)工作內容(做什么:WHAT)
(2)工作方法(怎么做:HOW)
(3)工作分工(誰(shuí)來(lái)做:WHO)
(4)工作進(jìn)度(什么做完:WHEN)
時(shí)光荏苒,20XX年很快就要過(guò)去了,新的一年即將到來(lái)。
承蒙公司領(lǐng)導信任,讓我在財務(wù)管理崗位上擔任如此重要的職務(wù)。財務(wù)部是公司的核心部門(mén),對內財務(wù)管理水平的要求應不斷提升,對外要應對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查,掌握稅收政策及合理應用。我到公司不到一個(gè)月的時(shí)間,通過(guò)與各相關(guān)部門(mén)的溝通了解,同時(shí)在熟悉業(yè)務(wù)的過(guò)程中,發(fā)現了財務(wù)方面存在著(zhù)的很多漏洞與不足之處,公司財務(wù)、倉庫部門(mén)基本上處于混亂無(wú)序的癱瘓狀態(tài),如此重要的部門(mén)體現不到反映監督控制核審的作用。
現針對財務(wù)工作中發(fā)現的問(wèn)題及今后工作的打算簡(jiǎn)述如下:
一.存在的問(wèn)題
1、財務(wù)總帳:
財務(wù)帳薄設立不健全,無(wú)固定資產(chǎn)臺帳,無(wú)總帳,無(wú)明細帳,無(wú)往來(lái)帳,無(wú)材料帳,財務(wù)提供不出任何真實(shí)有效的數據,財務(wù)部門(mén)形同虛設。
2、成本費用方面:
財務(wù)部不能正確的核算成本,諸多原因,造成材料成本的核算僅僅反映到5月份,大量出入庫單堆積,倉庫形成了失控狀態(tài),財務(wù)沒(méi)有起到監督與控制作用,更不能反映出真實(shí)的成本.各種費用反映都不真實(shí),沒(méi)有具體反映到各車(chē)間部門(mén)上。
3、倉庫方面:
倉庫入庫出庫退庫手續不明確,責任不到位,出入庫單有漏記重記現象發(fā)生.材料擺放不整齊,分類(lèi)不明確,無(wú)條理性,沒(méi)懸掛物料卡,無(wú)標示牌。
4、財務(wù)檔案方面:
各有關(guān)部門(mén)的銷(xiāo)售合同、采購合同、租賃合同等,沒(méi)有傳遞到財務(wù)上,造成很多工作脫節,財務(wù)工作處于被動(dòng)狀態(tài),財務(wù)起不到監督與核審作用,沒(méi)有做到事前控制。
二.工作計劃
1、費用成本方面的管理
規范庫存材料的核算管理,嚴格控制材料庫存的'合理儲備,減少資金占用.建立材料領(lǐng)用制度,根據成本核算需求,嚴格劃分定額、開(kāi)發(fā)、售后、維修調試等用料.細劃成本費用的管理,分門(mén)別類(lèi)的各部門(mén)車(chē)間的費用項目,真實(shí)反映生產(chǎn)成本、銷(xiāo)售成本和管理成本.為以后各部門(mén)各車(chē)間的績(jì)效管理提供參考依據。
2、會(huì )計基礎工作
認真執行《會(huì )計法》,進(jìn)一步對財務(wù)人員加強財務(wù)基礎工作的指導,規范記賬憑證的編制,嚴格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核,強化會(huì )計檔案的管理等。對所有成本費用按部門(mén)、項目進(jìn)行歸集分類(lèi),月底將共同費用進(jìn)行分攤結轉體現部門(mén)效益。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇19
一,關(guān)于店和公司
1、協(xié)助公司的全年計劃,為了明年迎來(lái)我們的季節,20xx年2月底做好xx發(fā)售的準備,訓練廚師隊伍。
2、有效監督、指導各家廚房菜肴的操作,嚴格按照公司規定的標準提高執行力。
3、通過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓和管理,合理儲備我們廚師的技術(shù)能力,合理開(kāi)發(fā)適合季節的新蔬菜,蔬菜設計開(kāi)發(fā),使我們廚師和公司能夠適應市場(chǎng)需求,維持旺盛競爭力,蔬菜創(chuàng )新是餐飲業(yè)的永恒主題,實(shí)現真正的專(zhuān)注力,有時(shí)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。
4、每月,各家和中央廚房的菜品質(zhì)量檢查12次以上,每周向公司領(lǐng)導報告檢查工作情況。
5、在各個(gè)基層積極收集對蔬菜的意見(jiàn)和信息,進(jìn)行及時(shí)的調整。
6、在xx上市前,準備推出20xx年剩馀的特色菜肴,根據20xx年的流行趨勢增加新品種。
二、關(guān)于xx店
xx店停止營(yíng)業(yè)半年后,將于20xx年3月18日以全新的姿態(tài)重新開(kāi)始營(yíng)業(yè)。 考慮到xx路的特殊情況,根據公司領(lǐng)導的決定,這家店所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品與其他幾家店不同。 我們以XXXXXXXXXXXXX--三個(gè)區塊為主,輔助其他店鋪銷(xiāo)售的舊菜肴,吸引新客戶(hù)的一些店鋪中午市場(chǎng)生意淡薄,但長(cháng)壽路線(xiàn)地理位置特別,我們將協(xié)助營(yíng)業(yè)部創(chuàng )建中午市場(chǎng)。 例如,提供簡(jiǎn)單豐富的套餐和飲食,為樓上的公司員工提供服務(wù)。 廚房作為餐廳整體的核心部門(mén),在此安排整個(gè)計劃
1、通過(guò)對部分和xxx路店的地理位置、周邊主要消費群體、經(jīng)營(yíng)模式基本一致的店的.考察,根據經(jīng)營(yíng)部領(lǐng)導指出的大致方針,在1月中旬完成菜單整體的構成,包括午餐路線(xiàn)的組合,向公司領(lǐng)導報告審查!
2、20xx年2月底成立廚房工作人員,從節省人力資源的角度出發(fā),廚房工作人員應盡可能與公司現有廚房的a級員工保持一致,由主要崗位和其他店鋪優(yōu)秀廚房工作人員組成。
3、菜單確定后,完成菜單所有菜單的標準化和規范化,對廚房人員和大堂服務(wù)人員分別進(jìn)行全面系統的菜肴知識培訓!
4、了解原材料、調味料的市場(chǎng)價(jià)格,根據對菜品總利潤的要求,制定單一菜品的市場(chǎng)銷(xiāo)售價(jià)格。
對于xxx店,每月試做料理,最終選擇3個(gè)成功的料理進(jìn)行交換。 上一階段交換烹飪標準化資料,做好培訓工作。
六十月初龍蝦下市前的準備新的一年意味著(zhù)新的開(kāi)始、新的機遇和新的挑戰,我決心更加努力,打開(kāi)工作的新局面。
公司年度經(jīng)營(yíng)計劃書(shū) 篇20
2年度第二季度的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)狀況與去年同期相比,業(yè)績(jì)沒(méi)有上升,并且個(gè)別地區出現業(yè)績(jì)下降。 公司分析后發(fā)現,大部分原因是金融危機的影響,居民購買(mǎi)力沒(méi)有上升,第二季度的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)狀況沒(méi)有取得預期的效果。
我們第二季度的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)狀況不太好,但是馬上迎來(lái)的第三季度是我們業(yè)績(jì)上升的最佳時(shí)期,這是我們在分析市場(chǎng)銷(xiāo)售效果的基礎上決定的。 因此制定第三季度工作計劃,實(shí)現公司業(yè)績(jì)大幅提升。
一、總體目標
1 .在基礎材料方面進(jìn)行適當的升級。
2 .重新整合品牌資源,適應新的市場(chǎng)競爭態(tài)勢。
3、定位高端,建立相應的資源配置,提高核心競爭力。
二、競爭態(tài)勢
1、上半年競爭激烈明顯減弱,金融危機兩極分化,受金融危機影響,上半年和對方之間競爭激烈相對較小。 各競爭對手為了應對疲憊的市場(chǎng),開(kāi)始出現兩極分化的跡象,東易、好易居三家公司穩定下來(lái)。 戰略適當,基礎堅實(shí)是根本原因。
拜占庭是業(yè)界最強大的對手。 其競爭優(yōu)勢主要表現如下
品牌聲譽(yù)高,聲譽(yù)好
定位高端,清晰標語(yǔ)
材料的使用有鮮明的賣(mài)點(diǎn)
工程一直質(zhì)量很高
工地管理、包裝、售后服務(wù)一直保持良好狀態(tài)
設計師很擅長(cháng)將自己鮮明的賣(mài)點(diǎn)與對方進(jìn)行比較
2 .新的競爭對手
與往年不同的是,新行業(yè)的加入使受金融危機影響的上半年市場(chǎng)進(jìn)一步惡化。 百安住的`包清工,一貫的模式吸引了很多顧客的目光。 那個(gè)月的產(chǎn)量都在二百萬(wàn)三百萬(wàn)人之間。 百安居住的市場(chǎng)定位明顯偏低,其主要目的是銷(xiāo)售材料,多為中低檔品的裝修。 但是,在早期的市場(chǎng)中,作為一種新型號,它也影響了高端客戶(hù)。
三、營(yíng)銷(xiāo)戰略
1、新材料的引進(jìn)和適度推廣,是新材料更加安心和自信的保證。 妥善升級基礎板材,為客戶(hù)提供選擇,適度推進(jìn),形成差異化的賣(mài)點(diǎn)。
2、建立新品牌樓梯隊伍,形成以a6工作室為標志的高端設計實(shí)力。 設立a6工作室,以適合青島的模式運營(yíng),以a6為著(zhù)力點(diǎn),推廣a6市場(chǎng),提高品牌含量,塑造高級設計實(shí)力的象征。
四、市場(chǎng)分析
金融危機受到有效抑制,下半年市場(chǎng)將會(huì )變暖,但整體市場(chǎng)空之間還沒(méi)有達到理想狀況。 房地產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)一年的調整期,下半年有幾個(gè)新盤(pán)開(kāi)工,但對今年的裝飾市場(chǎng)沒(méi)有多大影響。 盡管如此,波浪下的集中簽名行為并不是不可期待的。 因金融危機而推遲裝修的業(yè)主會(huì )積累到8月左右,形成比較集中的簽名高峰,有可能會(huì )提前到來(lái)。
五、分階段計劃
1、9月是傳統季節,適度開(kāi)展系列促銷(xiāo)活動(dòng),整體活動(dòng)貫穿東易家裝節。 主要活動(dòng)有優(yōu)秀的作品巡回展、設計咨詢(xún)、戶(hù)型發(fā)表、家具講座、樣品間活動(dòng)等。 家裝節期間發(fā)表了參觀(guān)、展示新材料工地、咨詢(xún)a6高級設計師等活動(dòng)形式,同時(shí)發(fā)表了相應的優(yōu)惠項目。
2、7月要做好客戶(hù)的資源儲備,通過(guò)看房活動(dòng)、住宅咨詢(xún)等方式增加咨詢(xún)量。 著(zhù)手引進(jìn)和試用新材料,做好相關(guān)培訓工作。 對a6模型進(jìn)行研究,使框架定型化。 7月份的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)主題是:夏季精品家裝旅游,我在工地看到,主要推進(jìn)手段是:
發(fā)表精彩的工地系列軟件文章
在6月發(fā)布戶(hù)型設計之后,將在熱點(diǎn)小區成品樣板之間進(jìn)行介紹。
采用軟文+新聞形式,新聞主要從品牌建設角度采錄。
工地參觀(guān)活動(dòng)使用大量廉價(jià)的欄花廣告發(fā)布工地活動(dòng)。
各大報紙都刊登了各種各樣的欄目花廣告、品牌和一句話(huà)的活動(dòng)信息。
城市新聞家庭版發(fā)布小版工地調查清單:預訂?wèn)|易優(yōu)秀工地搜索引擎、園區工地參觀(guān)。
3、8月準備迎來(lái)小賽季,主要面向上半年因非典而推遲裝修的客戶(hù)。
開(kāi)始推進(jìn)a6,推進(jìn)新材料。
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