退稅申請報告(精選30篇)
在人們越來(lái)越注重自身素養的今天,我們使用報告的情況越來(lái)越多,要注意報告在寫(xiě)作時(shí)具有一定的格式。相信很多朋友都對寫(xiě)報告感到非?鄲腊,以下是小編精心整理的退稅申請報告,歡迎閱讀與收藏。
退稅申請報告 篇1
xx市下城區國稅局:
茲有xx有限公司,稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷(xiāo)售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元,已繳所得稅:XXX元。根據國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實(shí)際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!
申請人:XX有限公司
日期:xx年8月21日
退稅申請報告 篇2
國家稅務(wù)局:
我公司于xx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xx年一至四季度累計實(shí)際已預繳企業(yè)所得稅額元;xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應納企業(yè)所得稅額元;xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xx年度應退企業(yè)所得稅額元。
根據《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個(gè)月內,向稅務(wù)機關(guān)報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過(guò)應納稅款的,主管稅務(wù)機關(guān)應及時(shí)按有關(guān)規定辦理退稅!敝幎,我公司申請退稅元。
特此申請,請貴局審核予以退稅。
附送資料
1、xx年度企業(yè)所得稅申報表
2、xx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書(shū)
江蘇XX機械有限公司
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇3
尊敬的領(lǐng)導:
我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營(yíng)范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為xxxx元,其中應稅銷(xiāo)售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷(xiāo)售收入為x元,其中應稅銷(xiāo)售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專(zhuān)用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫(xiě)前三個(gè)月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內容填寫(xiě))
目前貴局批準我公司每月領(lǐng)購x次最大開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請增購x份最大開(kāi)票金額x萬(wàn)元稅控專(zhuān)用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫(xiě),以上內容僅為參考,具體內容自定,要求企業(yè)將增量原因寫(xiě)清楚,內容必須真實(shí)詳細)
申請增購增值稅專(zhuān)用發(fā)票需報送資料
1.《增值稅專(zhuān)用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式四份);
2.書(shū)面申請(一式二份,注:最大開(kāi)票限額一千萬(wàn)元及以上的企業(yè)一式三份);
3.稅務(wù)登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章__流轉稅科負責);
4.營(yíng)業(yè)執照副本復印件(一式二份);
5.銷(xiāo)售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫(xiě)齊全);
6.購票人身份證復印件(一式二份);
7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);
8.增值稅一般納稅人資格證書(shū)復印件(一式二份,要求每頁(yè)復印,輔導期一般納稅人除外);
9.前三個(gè)月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表及本月增值稅專(zhuān)用發(fā)票匯總表、增值稅專(zhuān)用發(fā)票明細表(一式二份);
10.稅務(wù)機關(guān)要求附送的其他資料。
以上資料需加蓋公司公章,合同書(shū)復印件及資格證書(shū)復印件加蓋騎縫公章
。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當地稅務(wù)局要求為準。)
申請單位:xxxx
申請日期:xxxx年xx月xx日
退稅申請報告 篇4
XX稅局:
本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在xxxx年6月8日直接(上門(mén))申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:XX銀行
銀行賬號:XXXXXXXX
特此說(shuō)明!
XXXXXX單位名字
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇5
xx稅局:
本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在xx年6月8日直接(上門(mén))申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:xx銀行
銀行賬號:xxxx
特此說(shuō)明!
xxxx單位名字
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇6
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:
我單位下列出口貨物因_______________________________
___________原因不能按期申報退稅,現根據、和的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
________年____月____日
退稅申請報告 篇7
某區稅務(wù)局:
xx年某月,我公司向貴局申報并上繳xx年度、xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某某公司
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇8
鎮海區稅務(wù)局:
我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個(gè)人所得稅時(shí),因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒(méi)超過(guò)應征稅起點(diǎn),不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F申請要求辦理退稅手續,望協(xié)助辦理。
寧波市鎮海九龍有機涂料廠(chǎng)
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇9
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因______________________原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:________年____月____日
退稅申請報告 篇10
地稅局領(lǐng)導:
________年____月3____日,我公司會(huì )計給客戶(hù)開(kāi)出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開(kāi)票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專(zhuān)項59元),發(fā)票開(kāi)出后,客戶(hù)根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開(kāi)出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷(xiāo)售類(lèi)普通“增值稅”發(fā)票開(kāi)出。
為了滿(mǎn)足客戶(hù)要求,收回資金,我公司在____月份按客戶(hù)要求重新開(kāi)出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開(kāi)區國稅局增值稅,使本項業(yè)務(wù)發(fā)生重復繳稅現象。
由于貴陽(yáng)經(jīng)開(kāi)區國稅局在________年____月____日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計415。1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準為盼!
申請公司:
申請日期:
退稅申請報告 篇11
XXX稅局:
本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131。96元,已扣款成功(電子稅票號:xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131。96元。
在xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。
稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè)
開(kāi)戶(hù)行:XXX銀行
銀行賬號:XXXXX
特此說(shuō)明!
XXXXX單位名字
20xx年x月x日
退稅申請報告 篇12
xxxx國稅局:
我公司是xxxxxxx(基本情況)。
根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷(xiāo)售收入元,實(shí)現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。
根據xx規定,先想貴局申請退稅。
特此報告,請審批!
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
退稅申請報告 篇13
xxx稅局:
20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中,F特向貴局提出申請,將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
此致
敬禮!
申請人:xx
xx年xx月xx日
退稅申請報告 篇14
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因xxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的。通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20xx年x月x日之前申報,請予批準。
企業(yè)(公章)
申請日期:20xx年X月XX日
退稅申請報告 篇15
金昌市國稅局:
20xx年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:
納稅編碼號:
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20xx年9月
申請單位:金昌市汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20xx年2月21日
退稅申請報告 篇16
xxxx海關(guān):
根據你關(guān)簽發(fā)的稅款專(zhuān)用繳款書(shū)(編號:xxxxxx),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關(guān)規定,現申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..
2.申請退稅理由:報關(guān)差錯
3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..
4.申請人名稱(chēng):xxxxxx
5.開(kāi)戶(hù)銀行:xxxxxx
6.開(kāi)戶(hù)銀行賬號:xxxxxx
7.大額支付號:xxxx
申請單位:xxx
20xx年2月21日
退稅申請報告 篇17
金昌市國稅局:
20XX年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現申請退稅。
請給予批復!
納稅識別號:620301XXX768
納稅編碼號:620XXXXX00092
開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng):建設銀行股份有限公司金昌新華東路支行
開(kāi)戶(hù)行收款帳號:620XXXXXXXXX88598
申請退款金額:Y3200元
稅款所屬期:20XX年9月
申請單位:金昌市圣鑫汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司
20XX年2月21日
退稅申請報告 篇18
xxxx稅局:
本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門(mén))申報稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無(wú)欠稅現象。稅務(wù)登記類(lèi)型:私營(yíng)合伙企業(yè),開(kāi)戶(hù)行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx
特此說(shuō)明!
xxx單位名字
xxxx年x月xx日
退稅申請報告 篇19
國家稅務(wù)局:
我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬(wàn)元,地址:xxxx,登記注冊類(lèi)型:xxxx公司,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷(xiāo)售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書(shū),海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。
我公司財務(wù)制度健全,會(huì )計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷(xiāo)項稅額、進(jìn)項稅額、應繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報。
我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見(jiàn)附表)
因我公司受?chē)H國內環(huán)境的影響,銷(xiāo)售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請退稅,請予審核。
xxxx有限公司
20xx年xx月xx日
退稅申請報告 篇20
關(guān)于申請退稅的報告
XXX:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一向以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納年月和月的營(yíng)業(yè)稅及附加,望批復給予辦理為盼。
特此申請
公司
年 月 日
退稅申請報告 篇21
____市____區國稅局:
茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷(xiāo)售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。
根據國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。
望批準!
申請人:________有限公司
日期:20____年____月____日
退稅申請報告 篇22
xx區國家稅務(wù)局:
我司(廠(chǎng))于________年____月____日開(kāi)業(yè),營(yíng)業(yè)執照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務(wù)登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營(yíng)地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會(huì )計xxx,注冊資本xxxx萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxx,兼營(yíng)xxxxxxxx,經(jīng)營(yíng)方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話(huà):xxxxxxxx,從業(yè)人數:xxxx人。
我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實(shí)現銷(xiāo)售收入xxxxxxxx元,銷(xiāo)售成本xxxxxxxx元,銷(xiāo)項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進(jìn)項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務(wù)制度健全,能準確核算應稅銷(xiāo)售收入、進(jìn)項稅額、銷(xiāo)項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時(shí)組織稅款入庫,無(wú)欠稅。能?chē)栏癜凑铡吨腥A人民共和國發(fā)票管理辦法》領(lǐng)購、使用、保管、繳銷(xiāo)發(fā)票,無(wú)發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會(huì )計核算健全,有專(zhuān)職會(huì )計人員X名,能按照財務(wù)會(huì )計制度規定,設置賬薄進(jìn)行會(huì )計核算;能按規定編制會(huì )計報表,真實(shí)反映企業(yè)的.生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關(guān)于xxxxxxxxx的規定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。
單位名稱(chēng)(公章)
________年____月____日
退稅申請報告 篇23
稅務(wù)局:
公司注冊在貴局所轄區,稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月?tīng)I業(yè)額不足兩萬(wàn)元,一直以來(lái)都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據財政部和國家稅務(wù)總局(財稅[20XX]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20XX年49號)的文件精神,從20XX年8月1日起,小微企業(yè)月?tīng)I業(yè)額和銷(xiāo)售額不足兩萬(wàn)元(含兩萬(wàn)元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營(yíng)業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。
申請公司:X
日期:20XX年X月X日
退稅申請報告 篇24
XX國稅局:
我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據XX規定,我公司為免稅企業(yè)。
XX月份,我公司銷(xiāo)售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。
根據XX規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
XXXX公司(公章)
XX年XX月XX日
退稅申請報告 篇25
XX國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
XXXXXX有限公司
XX年XX月XX日
退稅申請報告 篇26
國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細表)因XXx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20XX]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補充通知》(國稅發(fā)[20XX]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國稅發(fā)[20XX]68號)的有關(guān)規定,申請延期至20XX年x月x日之前申報,請予批準。
某公司
申請日期:20XX年X月日
退稅申請報告 篇27
稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)XX公司職工x,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買(mǎi)價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據昆地稅發(fā)x號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人
20XX年X月日
退稅申請報告 篇28
____國稅局:
我公司是________________(基本情況)。 根據____規定,我公司為免稅企業(yè)。
____月份,我公司銷(xiāo)售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。
根據____規定,現向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。
特此報告,請核準!
___________公司(公章)
____年____月____日
退稅申請報告 篇29
_______國家稅務(wù)局城區稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報并上繳增值稅累計金額____________元,我單位總收入____________元,應交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷(xiāo),現特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司
____年____月____日
退稅申請報告 篇30
xx稅務(wù)局:
我是被拆遷戶(hù)xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買(mǎi)了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買(mǎi)價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規定,現申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。
特此申請
申請人:
____年____月____日
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