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經(jīng)費預算報告怎么寫(xiě)

時(shí)間:2020-09-13 10:52:48 報告 我要投稿

經(jīng)費預算報告怎么寫(xiě)

  經(jīng)費預算報告怎么寫(xiě)?以下是小編為您帶來(lái)的經(jīng)費預算報告范文,僅供參考!

經(jīng)費預算報告怎么寫(xiě)

  經(jīng)費預算報告范文一:

  市財政局領(lǐng)導:

  為應對金融危機,按照濟政辦字[20**]111號文件,市工業(yè)經(jīng)濟運行指揮部從20**年11月22日正式運作至今,在運行監控、項目推進(jìn)、市場(chǎng)開(kāi)拓、資金等要素保障和政策研究等方面做了大量工作,對保障工業(yè)經(jīng)濟平穩運行發(fā)揮了重要作用,得到了孫書(shū)記、張市長(cháng)的充分肯定。

  20**年11月20日,市經(jīng)貿委以濟經(jīng)貿字[20**]189號文件向市財政局呈報了關(guān)于申請辦公經(jīng)費的報告,市財政局大力支持,兩次共撥付經(jīng)費12萬(wàn)元,及時(shí)保障了指揮部的正常運轉。

  從目前情況看,金融危機的影響仍在繼續,指揮部工作還遠未結束,前兩個(gè)月運行費用支出已出現極大缺口,部分辦用設備和家俱需配備,房租等運行費用需支付,現再次申請解決辦公經(jīng)費57.78萬(wàn)元。

  申請人:

  申請日期:

  經(jīng)費預算報告范文二:

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動(dòng)以來(lái),我院在縣衛生局、縣財政局的領(lǐng)導下,穩步推進(jìn)醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實(shí)藥品網(wǎng)上陽(yáng)光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務(wù)上,嚴格按照“****年劍閣縣部門(mén)預算方案”進(jìn)行財務(wù)管理,實(shí)施10個(gè)月以來(lái),經(jīng)費嚴重不足、人員不穩定等問(wèn)題凸顯出來(lái),特申請我院追加****年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、基本情況

  全鄉10個(gè)行政村,10個(gè)村衛生站,11個(gè)鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時(shí)6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門(mén)診部、預防保健科、手術(shù)室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動(dòng)血球儀、20**光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開(kāi)放床位16張。

  二、實(shí)際運行情況

  1、收入情況:實(shí)施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬(wàn)元,其中:醫療收入10萬(wàn)元、藥品收入30.4萬(wàn)元,其他收入4.1萬(wàn)元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(shí)際收入,即醫療收入10萬(wàn)元加財政實(shí)際撥付經(jīng)費4.9萬(wàn)元,共計14.9萬(wàn)元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(****年劍閣縣部門(mén)預算方案)全年20萬(wàn)元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬(wàn)元;上繳養老、醫療保險3.3萬(wàn)元;水電費2.8萬(wàn)元;差旅接待生活費用3.8萬(wàn)元;網(wǎng)絡(luò )、辦公電話(huà)費用0.6萬(wàn)元;各類(lèi)耗材印刷打印費1.3萬(wàn)元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬(wàn)元;合作醫療補償墊付周轉費用4萬(wàn)元。臨時(shí)性支出:規范化建設2.6萬(wàn)元,中醫工作1.9萬(wàn)元,災后重建項目實(shí)施費用3.8萬(wàn)元。醫院全年實(shí)際支出47.4萬(wàn)元,存在缺口32.5萬(wàn)元。

  三、存在的問(wèn)題

  隨著(zhù)國家基本藥物制度、藥品零差率制度、****年劍閣縣部門(mén)預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來(lái)越多的問(wèn)題凸顯出來(lái),主要表現在:一是人員不穩定因素,因個(gè)人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時(shí)人員有退出醫院的想法;二是個(gè)人福利待遇低,工資實(shí)行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的`經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫院正常實(shí)際運營(yíng)費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒(méi)有結合醫院的特殊性,沒(méi)有預算醫院開(kāi)展醫療活動(dòng)、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務(wù)等工作的運行成本,不符合實(shí)際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬(wàn)元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒(méi)有承擔全年各類(lèi)支出的經(jīng)濟能力,醫院債務(wù)增加幅度明顯上升。如沒(méi)有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務(wù)約21萬(wàn)元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無(wú)經(jīng)濟能力承擔醫院的正常運營(yíng),致部分工作無(wú)法正常開(kāi)展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動(dòng)的正常開(kāi)展,促進(jìn)醫療衛生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加****年度財政經(jīng)費預算32萬(wàn)元,望予批準!